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老師支付了一個季度物業(yè)管理費,但是要隔幾個月才能收到發(fā)票,那怎么做賬呢。

2024-03-20 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 15:25

借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月借管理費用等 貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了之后,紅沖之前的再做發(fā)票的。

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快賬用戶1305 追問 2024-03-20 15:30

是不是 付款當(dāng)月 借:預(yù)付賬款6000 貸:銀行存款6000 同時 借:管理費用(一個月的攤銷額)貸:預(yù)付賬款 然后收到發(fā)票時直接紅沖6000 再做一張發(fā)票的金額。

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齊紅老師 解答 2024-03-20 15:31

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶1305 追問 2024-03-20 15:33

那老師如果是 沒有付款 我需要把這個費用歸集到當(dāng)月呢。比如我當(dāng)月收到物業(yè)費賬單,但是我這個月沒有付款,我下個月付款。這個時候怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-03-20 15:36

借管理費用帶其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款帶銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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