借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月借管理費用等 貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了之后,紅沖之前的再做發(fā)票的。
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
是不是 付款當(dāng)月 借:預(yù)付賬款6000 貸:銀行存款6000 同時 借:管理費用(一個月的攤銷額)貸:預(yù)付賬款 然后收到發(fā)票時直接紅沖6000 再做一張發(fā)票的金額。
是的,對的,是這么做的。
那老師如果是 沒有付款 我需要把這個費用歸集到當(dāng)月呢。比如我當(dāng)月收到物業(yè)費賬單,但是我這個月沒有付款,我下個月付款。這個時候怎么做賬呢
借管理費用帶其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款帶銀行存款