對(duì)方注銷的證明,你提供這個(gè),然后你賬上轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
老師,你好,請(qǐng)問下,我企業(yè)有兩種情況,1、我們付款給供應(yīng)商了,但是供應(yīng)商倒閉了,沒有給我們開發(fā)票,這筆費(fèi)用怎么做?怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了,但是當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員說先不開后面開發(fā)票,后期該公司一直沒要發(fā)票,時(shí)間過得比較久,當(dāng)時(shí)也沒有申報(bào)收入,我是補(bǔ)做未開票收入還是怎樣處理呢?
老師,您好,我們給供應(yīng)商用現(xiàn)金付了款,對(duì)方開了票給我們,但是沒有開收據(jù)給我們,賬面一直掛有欠款,因?yàn)殚L時(shí)間未合作,現(xiàn)在要不到收據(jù),請(qǐng)問這個(gè)要怎么賬務(wù)處理呢?
老師,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號(hào)就開票給對(duì)方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
我們與供應(yīng)商簽訂服務(wù)費(fèi)合同總金額9萬,2月份給我們開了全額發(fā)票,一半付款一半掛賬,因?yàn)楣?yīng)商的原因這個(gè)月需要減少服務(wù)費(fèi)1萬元,我們?cè)撛趺醋鲑~務(wù)處理呢?是做營業(yè)外收入還是讓對(duì)方紅沖重新開發(fā)票呢?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?

