財(cái)企[2007]194號第一條規(guī)定,企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包括: (一)研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費(fèi)用。 (二)企業(yè)在職研發(fā)人員的工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼、社會保險費(fèi)、住房公積金等人工費(fèi)用以及外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)用。 (三)用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備、房屋等固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)或租賃費(fèi)以及相關(guān)固定資產(chǎn)的運(yùn)行維護(hù)、維修等費(fèi)用。 (四)用于研發(fā)活動的軟件、專利權(quán)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用。 (五)用于中間試驗(yàn)和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費(fèi),設(shè)備調(diào)整及檢驗(yàn)費(fèi),樣品、樣機(jī)及一般測試手段購置費(fèi),試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi)等。 (六)研發(fā)成果的論證、評審、驗(yàn)收、評估以及知識產(chǎn)權(quán)的申請費(fèi)、注冊費(fèi)、代理費(fèi)等費(fèi)用。 (七)通過外包、合作研發(fā)等方式,委托其他單位、個人或者與之合作進(jìn)行研發(fā)而支付的費(fèi)用。 (八)與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費(fèi)用,包括技術(shù)圖書資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、外事費(fèi)、研發(fā)人員培訓(xùn)費(fèi)、培養(yǎng)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險費(fèi)用等。
老師您好:請問企業(yè)性質(zhì)是行政事業(yè)單位,所有的收入為財(cái)政撥款收入,在申報企業(yè)所得稅申報表A表時,營業(yè)收入需要填寫財(cái)政撥款收入嗎,營業(yè)成本需要填業(yè)務(wù)活動費(fèi)用的金額嗎,利潤為以上兩項(xiàng)的差額,還是都填0,不征稅收入那填財(cái)政撥款收入。以上的填報方式結(jié)果會導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),請問應(yīng)該怎么填列
老師請問未分配利潤包含投資者投入用剩的錢嗎??比如:投入100,開辦費(fèi)話掉93,開業(yè)后收入237,開業(yè)后購買愿材料支出135,工資81,,應(yīng)收17,其他費(fèi)用,2,請問這個公司的未分配利潤是多少?我一一做好分錄后發(fā)現(xiàn)利潤表未分配利潤是負(fù)數(shù)七十幾?請問我哪里做錯了嗎?您可以為我詳細(xì)列式下嗎?謝謝!
老師請問未分配利潤包含投資者投入用剩的錢嗎??比如:投入100,開辦費(fèi)話掉93,開業(yè)后收入237,開業(yè)后購買愿材料支出135,工資81,,應(yīng)收17,其他費(fèi)用,2,請問這個公司的未分配利潤是多少?我一一做好分錄后發(fā)現(xiàn)利潤表未分配利潤是負(fù)數(shù)七十幾?請問我哪里做錯了嗎?您可以為我詳細(xì)列式下嗎?謝謝!
2.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車零部件的生產(chǎn)和銷售,企業(yè)所得稅稅率為25%,2×21年利潤表如下表所示:利潤表編制單位:甲公司2×21年單位:萬元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)收入A50172減:營業(yè)成本4731033762稅金及附加835712銷售費(fèi)用95277112管理費(fèi)用59694469財(cái)務(wù)費(fèi)用799825加:投資收益(損失以“-”號填列)00公允價值變動收益(損失以“-”號填列)00二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)2165D加:營業(yè)外收入B125減:營業(yè)外支出6557三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)33003360減:所得稅費(fèi)用C840四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)2475E要求根據(jù)甲公司的利潤表回答以下問題:(假定應(yīng)納稅所得額等于利潤總額)(1)會計(jì)基礎(chǔ)主要有哪些?利潤表的編制以什么為基礎(chǔ)?從甲公司的利潤表上可以了解到該公司的什么信息?(10分)(2)計(jì)算表中A-E英文字母代表的金額分別是多少?(10分)(3)利潤表中營業(yè)收入項(xiàng)目的金額是根據(jù)哪兩個會計(jì)賬戶本期發(fā)生額確定的,營業(yè)成
老師您好,請問小規(guī)模納稅人按照季度申報的,一個季度45萬元是免增值稅的嗎,這個政策截止日期是什么時候,可以把相關(guān)文件內(nèi)容發(fā)給我嗎,謝謝
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計(jì)提的時候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
老師,我想問的是利潤表項(xiàng)目中的研發(fā)費(fèi)用填列包含哪些數(shù)據(jù)哦。
你好,就是你賬上計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的金額
老師,那這個解釋是錯誤的嗎?
你好,這個沒問題啊,是對的呀。 你是對什么有疑問?
老師,因?yàn)槟f的只有費(fèi)用化部分,這個解釋是不止包含費(fèi)用化部分還有管理費(fèi)用中計(jì)入無形資產(chǎn)攤銷的部分,如果這個是對的,麻煩請問是否有相關(guān)的政策文件呀?
你好,管理費(fèi)用中計(jì)入無形資產(chǎn)攤銷的部分,這個管理費(fèi)用實(shí)際上也是費(fèi)用化才進(jìn)入的管理費(fèi)用的。
老師 請問有相關(guān)的政策文件嗎
你好!http://www.zhckw.com/show-108-11608-1.html 你可以看看這里了
老師,您一直在說的是研發(fā)費(fèi)用的構(gòu)成,我想知道的是利潤表中研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目的填列依據(jù),就是利潤表中研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目的列示包含費(fèi)用化和無產(chǎn)攤銷這個是根據(jù)什么政策來的。
你好!這個沒有,沒有看到政策專門說這個
那這個以什么為依據(jù)填列勒?利潤表的填列說明有沒有呀?
你好!就是你研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的金額