您好,老板轉(zhuǎn)給其他人時沒有分錄的,我們轉(zhuǎn)老板時 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:銀行 其他人買了東西后發(fā)票的請款單給財務(wù)時 借:原材料或管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款-老板 不用報銷給他們了
老師,有這樣個問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費(fèi),這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
老師,我們公司是在天貓開店的,天貓每次充值直通車都只能支付寶掃碼支付,不能用公戶直接轉(zhuǎn)賬,我們都是直接公戶轉(zhuǎn)給個人,個人在拿發(fā)票來報銷,轉(zhuǎn)給個人時會計分錄寫借其他應(yīng)收款-個人,貸銀行存款,收到票再沖減其他應(yīng)收款,我感覺不太好,我想問下其他天貓店在會計上都是怎么處理這樣的問題的,怎么可以不經(jīng)過個人賬戶
老師你好,我們公司之前是一家認(rèn)繳制公司,這個月老板找了幾個股東,把投資款轉(zhuǎn)到公司賬戶上了,可是一個股東他永自己的私人賬戶轉(zhuǎn)了一筆,又以他自己公司的名義轉(zhuǎn)了一筆,我應(yīng)該把私人卡轉(zhuǎn)的款和公司的應(yīng)該分開對嗎? 2、我們公司的老板的私人卡凍結(jié)了,他用自己微信的錢轉(zhuǎn)到他朋友的卡里,他朋友又用微信的方式抓到公司的賬戶,請問我應(yīng)該怎么處理? 他們這幾個股東投的款項到賬以后還要去工商管理部門變更股東章程對嗎
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費(fèi)用,銀行貸款下來后打給了個人,個人又轉(zhuǎn)給了我這個單位賬戶里面,付錢的時候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費(fèi)直接留在了自己的卡里沒有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
老板個人名義借的貸款,然后找個人借錢周轉(zhuǎn)換了貸款,新的貸款批下來是進(jìn)公司的賬的,就直接走公賬支付了個人的那筆借款,賬上掛個人的其他應(yīng)收不好看,現(xiàn)在想把老板借進(jìn)來的錢還給她,由她自己再還給個人,個人把公司的代還的那部分錢換回來,這樣是不是就不用寫委托協(xié)議了,更清爽一些
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎