你好,你有這個范圍的就可以,或者是沒有范圍,你稅務(wù)局允許你們開也可以。
我們是一個商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會出現(xiàn)陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費,發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭,他會定時的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過貨款去,這樣就會出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進(jìn)賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當(dāng)月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來,而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦???有風(fēng)險嗎
公司客戶基本不需要開發(fā)票,供應(yīng)商可以提供我們充足的進(jìn)項,我們還需要給供應(yīng)商開具陳列(商品展示費用)銷項發(fā)票,老板的意思是讓陳列的銷項加點未開票收入,再減去進(jìn)項發(fā)票,每月交幾百塊錢稅就可以了,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎
想請教一個科目的問題,我公司是貿(mào)易商,當(dāng)有客戶在網(wǎng)上看中我們商品的時候,我們直接和供應(yīng)商拿貨,但這個商品并不入庫到我們公司,因為我們與供應(yīng)商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那,而我們會先付貨款給供應(yīng)商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當(dāng)于只賺取了商品的中間差價,我想問的是商品不入公司庫存,由供應(yīng)商直接發(fā)貨至客戶那,我這邊做賬流程應(yīng)該怎么樣呢?入到哪個科目比較合理?
老師,請教您一個問題:現(xiàn)有國內(nèi)一家公司A 向國內(nèi)供應(yīng)商采購商品,銷售給境外公司B,A 和B 是同一集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司。因為涉及SKU特別多,幾萬甚至幾十萬個。因此 A 對 B 的銷售不針對每個SKU 另行加價,否則核算的工作量是巨大的。但是A 對 B 會收取按一定金額比例或 固定的服務(wù)費。 也就是說 A 對 B 有兩種收入:商品平價銷售收入 和 服務(wù)收入 請問 商品平價銷售收入沒有問題吧
食品貿(mào)易公司內(nèi)賬,不用考慮稅費問題 1.我們先送商品給客戶做陳列費,然后再找廠家要,給客戶的陳列費是做銷售出庫的,系統(tǒng)自動的算到主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本里面了,但給客戶的這部分陳列費客戶是不給錢的,我們只能做收款到虛擬賬戶,現(xiàn)在虛擬賬戶的錢該怎么平掉 2.廠家給我們補貼的陳列費是以給商品的方式給的,對于廠家給的陳列費,我們已經(jīng)做了其他業(yè)務(wù)收入
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
經(jīng)營范圍是有的,但是進(jìn)項基本都是13稅點的,這個開6個點,增值稅稅負(fù)會低然后影響庫存嗎,會不會庫存下不來
你好,它不影響你的庫存。你的庫存是100個,你銷售出去照樣是100。
這一部分收入是額外多的。
我們是按收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本的,不按數(shù)量的
這樣的話應(yīng)該有影響的吧
你好,你開出去的數(shù)量和你購入的數(shù)量是不是一樣的?
進(jìn)100,銷100,但是我結(jié)轉(zhuǎn)不按數(shù)量,假如收入50萬,我就按45萬結(jié)轉(zhuǎn)
你好,你先別說你結(jié)轉(zhuǎn)的成本,主要是看你的數(shù)量,發(fā)票上面的數(shù)量。
如果購入銷售的數(shù)量是一樣的情況下,那你開這個服務(wù)類的發(fā)票就不影響。
增值稅稅負(fù)都要低了吧,然后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫
你好,稅負(fù)也不低的,服務(wù)類的不比商貿(mào)的少。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
應(yīng)該6%,我開出去都是13%
你好,6%的他不一定稅負(fù)低啊,因為你成本對應(yīng)的很少轉(zhuǎn)票
現(xiàn)代服務(wù)費我開6%,進(jìn)項基本都是13%
你好,你理解錯了,不是這么理解的,你13%的對應(yīng)的你都得銷售不是嗎?你得抵扣你13%的這個收入是服務(wù)費額外收取的。
哎呀,實在是說不清楚了,你13%的購入都得銷售出去,這個能理解嗎。
你之前抵扣了,但是你后期你在銷售你剩余的那些產(chǎn)品沒有抵扣的了不是。
是的,銷售出去
那你購入的a產(chǎn)品抵扣了這個服務(wù)費,那你以后再銷售a產(chǎn)品,你就得用B產(chǎn)品的是不是。然后銷售出去B產(chǎn)品就用c產(chǎn)品的,是這個意思吧。
是這個意思
所以不能降低你的稅負(fù)吧。
我進(jìn)項全部13%,收入做50萬,十幾萬開了6%,三十幾萬開了13%,那當(dāng)月稅負(fù)低了
那你的意思是,你把你購入的產(chǎn)品的這一部分肖像開成了服務(wù)費?