同學你好 1.收不到錢嗎 2.問題是什么
我們是一個商貿公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會出現(xiàn)陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費,發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭,他會定時的,反倒內上面兒去,然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過貨款去,這樣就會出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來,而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應該給他開多少錢的陳列費發(fā)票?他就應該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦???有風險嗎
我方是經銷商,銷售商品內有獎券,消費者拿獎券到客戶處兌商品實物,客戶會將獎券匯集退給經銷商,以沖減其應收賬款的方式,經銷商將獎券返給廠家,以成本價沖減貨款方式。1.請問經銷商返給客戶的記賬分錄:借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款,經銷商返給廠家的記賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 是否正確? 2.獎券銷售價與成本價之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字),退回的價差損失如何做分錄?
請仔細看后再接單,我已付費問過一次沒解決問題 我方是經銷商,銷售商品內有獎券,消費者拿獎券到客戶處兌商品實物,客戶會將獎券匯集退給經銷商,以沖減其應收賬款的方式,經銷商我方將獎券返給廠家,以成本價沖減應付貨款方式。1.請問經銷商返給客戶的金蝶糸統(tǒng)生成記賬分錄:借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款,經銷商返給廠家的記賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 是否正確? 2.獎券銷售價與成本價之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字),退回的價差損失如何做分錄? 屬內賬。前面的記賬分錄都是金蝶糸統(tǒng)生成科目,有沒有問題?差價損失怎么處理是重點。
老師,請問一下電商平臺話費沖值業(yè)務怎么做賬啊,平臺只賺取傭金,客戶在我們平臺充值,話費進入我們平臺,流水大,但是并不是我們平臺公司的全部收入,平臺只賺取一點點傭金,客戶每充值一筆話費我們公司都要先預存足額的錢到運營公司。然后再由運營公司充值到客戶手機里面,那么這個收入和成本要怎么確認啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺公司開,是運營商開票給客戶,我們預存的話費相當于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認收入和成本,應該怎么確認收入和成本
老師,我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
手撕發(fā)票蓋錯了章可以在旁邊加蓋一個發(fā)票專用章嗎
老師,我們公司類似二手房東的業(yè)務,先交了房租,其他公司再租我們的房子。我們先交的房租。是直接計入長期待攤費用,還是直接計入成本
老師請問這題B選項 運輸費5000為什么不直接計入成本 為什么是計入在建工程呢
我公司有個股東是自然人股東,100%持股,現(xiàn)在這個股東把股份全額轉給法人股東,請問需要交個人所得稅嗎?
老師,什么叫國際物流出口,要不要報關的?
老師:工商登記的財務負責人,哪里可以查詢
拼多多電商.我是把所有訂單導出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對嗎?
老師,請問安全生產費用提取了,怎么使用,還是要對應發(fā)票沖嗎
老師,個稅大陸人可以0申報,香港人不可以0申報嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價款:36萬 ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長期待攤費用在房屋租賃期進行攤銷,賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費用?
問題一,我說的很清楚了啊, 問題二,廠家送陳列費是商品,我已經做了商品入庫,已經用虛擬賬戶的錢做了付款處理,還需要再做一筆其他業(yè)務收入嗎? 問題三,不懂這兩筆費用怎么做平,會計小白,麻煩把賬務處理流程說清楚點
廠家給你的時候借銀行沖減虛擬賬戶其他貨幣資金
2.是收入就要做其他業(yè)務收入的,賣出去的商品是主營就做主營業(yè)務收入
3.陳列費計入其他業(yè)務收入 這個是你的收入 不是你的feiyong
用的是管家婆云輝煌系統(tǒng),自己給客戶送的陳列費商品,已經做了收款到虛擬賬戶的賬務處理,客戶給我們補貼的陳列費也是給的商品,我已經做了商品入庫,是用虛擬賬戶的錢付款的,謝謝賬務處理系統(tǒng)自動自動生成會計憑證的,針對廠家給的陳列費商品這塊,我還需要再做一張手工的 借:銀行存款-虛擬賬戶 貸:其他業(yè)務收入憑證嗎?
現(xiàn)在是虛擬賬戶的借貸平不了
借銀行存款 貸銀行存款虛擬賬戶 這樣不可以嗎
不明白老師說的
那個銀行收到錢就做那個銀行借方增加
用的是管家婆云輝煌系統(tǒng),自己給客戶送的陳列費商品,已經做了收款到虛擬賬戶的賬務處理,客戶給我們補貼的陳列費也是給的商品,我已經做了商品入庫,是用虛擬賬戶的錢付款的,謝謝賬務處理系統(tǒng)自動自動生成會計憑證的,針對廠家給的陳列費商品這塊,我還需要再做一張手工的 借:銀行存款-虛擬賬戶 貸:其他業(yè)務收入憑證嗎?
我這個賬務處理有沒有問題,現(xiàn)在虛擬賬戶的借貸平不了
麻煩老師搞清楚了問題再回答
陳列費你們給廠家開發(fā)票嗎
不用的,不用考慮稅費方面的
那你這個收到錢計入其他業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入 沒收到錢的時候你計入虛擬賬戶了 現(xiàn)在收到錢直接 借銀行 貸銀行存款虛擬賬戶 其實你這個虛擬賬戶直接用其他貨幣資金最合適
關鍵廠家給的是貨品,不是直接返錢,我們給客戶的這些作為陳列費用的貨品,客戶這是不給錢的
我現(xiàn)在是用虛擬賬戶的的錢來付廠家給的陳列費貨品,但廠家給我們的陳列費會多些
我先用虛擬賬戶的的錢來付廠家,剩余的部分再做其他業(yè)務收入,這樣對嗎
那廠家給你開票不是開的折扣發(fā)票嗎 如果是這樣 那你做 借庫存商品 貸銀行存款/其他貨幣資金 貸應付賬款/營業(yè)外收入 你給客戶的這個需要做視同銷售的