你好,只要是這個證明已經(jīng)出來,就沒關(guān)系的
老師我想問一下、就是我2022年4季度的所得稅已經(jīng)申報(bào)繳完款了、但是我發(fā)現(xiàn)有些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需要調(diào)整、可能涉及到利潤總額是營業(yè)外收入、這個要怎么處理呢、是不是在匯算清繳的時候填入正確的就可以了么
公司稅務(wù)已注銷,小規(guī)模小微,發(fā)現(xiàn)代辦公司在注銷時填寫的季度利潤表中的本期金額填寫成了本月數(shù)(應(yīng)該填寫本年累計(jì)數(shù))。報(bào)企業(yè)所得稅時填寫的利潤數(shù)是正確的。請問已經(jīng)注銷了如果修改只能再反注銷回來,有這個更改的必要嗎?謝謝
稅務(wù)已注銷,才發(fā)現(xiàn)注銷時填報(bào)的年度企業(yè)所得稅主表中沒有填營業(yè)外收入,但利潤總額數(shù)是正確的,不需要交稅。這種情況怎么辦呢?要緊嗎?清稅證明已經(jīng)出了。
稅務(wù)已注銷,才發(fā)現(xiàn)注銷時填報(bào)的年度企業(yè)所得稅主表中沒有填營業(yè)外收入,但利潤總額數(shù)是正確的,不需要交稅。這種情況怎么辦呢?要緊嗎?清稅證明已經(jīng)出了。
稅務(wù)已注銷,才發(fā)現(xiàn)注銷時填報(bào)的年度企業(yè)所得稅主表中沒有填營業(yè)外收入,但利潤總額數(shù)是正確的,不需要交稅。這種情況怎么辦呢?要緊嗎?清稅證明已經(jīng)出了。
你好老師,請問一下個稅手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅的時候,時填寫在一般計(jì)稅里還是簡易計(jì)稅里
老師,我司收到銀承對方支付貼現(xiàn)利息。請問賬務(wù)處理怎么做呀? 收到票據(jù):借:應(yīng)收票據(jù)100萬,貸:應(yīng)收賬款A(yù)公司。承兌: 借:銀行存款80萬, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬 貸:應(yīng)收票據(jù)100萬 ,A公司要把這20萬打到我司對公,請問怎么平賬呀?
煙酒店,是有限公司抬頭,零售出的貨品是通過掃碼牌掃進(jìn)公賬的,無需開票,我該如何做賬
請問季報(bào)利潤表的時候,利潤表本年累計(jì)金額不應(yīng)該是自動帶出來的六月本年累計(jì)金額嗎,為什么帶出來的不是利潤表本年累計(jì)金額
老師,請問安全月活動給員工發(fā)放的安全文化衫,是否需要繳納個稅
老師你好,我賬套里面資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,和電子稅務(wù)局系統(tǒng)里資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額不一致,這樣有問題嗎?,要挑戰(zhàn)到一致嗎?
中級視頻課程怎么下載,不是講義
你好 老師我想問一下這個我要交多少稅吶 6月份的進(jìn)貨發(fā)票我都是待認(rèn)證里面 怎么負(fù)債表里面只要交891的稅的
老師,房產(chǎn)稅每年都要繳納嗎,年年繳納,還有城鎮(zhèn)土地使用稅
老師我們公司是一般納稅人,一般開的是6個點(diǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是老板不好找6個點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票抵扣,他開了13個點(diǎn)貨物的進(jìn)項(xiàng)票(我們銷售)讓我用開抵扣增值稅,這種可以嗎