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老師好,個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得年度匯算里,優(yōu)惠政策,減半征收的在哪里填寫(xiě)

2024-03-18 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-18 14:51

個(gè)體工商戶(hù)繳納經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳的時(shí)候減半優(yōu)惠表。

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快賬用戶(hù)8731 追問(wèn) 2024-03-18 14:52

沒(méi)看見(jiàn)在哪呀?我提交申報(bào)的時(shí)候提示我沒(méi)填寫(xiě)減半信息

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齊紅老師 解答 2024-03-18 14:54

你好一招教你個(gè)體工商戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得減半征收填寫(xiě)方式 -? ?https://zhuanlan.zhihu.com/p/477427053?

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快賬用戶(hù)8731 追問(wèn) 2024-03-18 15:02

謝謝老師,匯算完,還需要退我1.45元,能不退嗎?多寫(xiě)點(diǎn)收入啥的,改一下

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:06

如果你不想退,那你就改可以減少一些成本費(fèi)用。

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快賬用戶(hù)8731 追問(wèn) 2024-03-18 15:07

可以這么改嗎?和帳上不一樣了

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:08

可以改你比如說(shuō)可以做一些不符合規(guī)定的成本費(fèi)用直接調(diào)出來(lái),這樣不用改。

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:08

賬務(wù)處理不用改,要是這樣處理的話(huà)。

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:08

比如調(diào)出來(lái)一些沒(méi)有成本票的賬務(wù)處理就不用改。

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快賬用戶(hù)8731 追問(wèn) 2024-03-18 15:12

老師,我全是成本發(fā)票,沒(méi)有費(fèi)用,正好是這些,發(fā)票也收到了,該怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:12

你好? 沒(méi)有可調(diào)的就不要調(diào)整了 要調(diào)就是我說(shuō)的 大方向 合理就行?

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快賬用戶(hù)8731 追問(wèn) 2024-03-18 15:13

謝謝老師,那退這1.45元,真給退呀

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:18

是的,可以退稅的,可以的。

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個(gè)體工商戶(hù)繳納經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳的時(shí)候減半優(yōu)惠表。
2024-03-18
同學(xué)您好,您是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的是吧
2021-07-11
同學(xué)你好,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減免,不需手動(dòng)添加
2024-01-09
你好,個(gè)體戶(hù)200萬(wàn)以?xún)?nèi)是可以減半征收。
2024-07-23
同學(xué)你好 (1) 一般的查賬征收 應(yīng)納稅所得額=收入-成本費(fèi)用支出(不考慮個(gè)人未取得綜合所得收入的情況) 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù) (2)按照收入的一定比例核定應(yīng)稅所得額 應(yīng)納稅所得額=收入*核定應(yīng)稅所得率 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù) 以一般的查賬征收計(jì)算方法舉例,“減半征收”有兩種可能性: ① 應(yīng)納稅所得額=(收入-成本費(fèi)用支出)*50% 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù) ② 應(yīng)納稅所得額=收入-成本費(fèi)用支出 應(yīng)納稅額=(應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù))*50% ①和②的區(qū)別在于,一個(gè)是“減半”直接體現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額上,另一個(gè)是“減半”直接體現(xiàn)在應(yīng)納稅額上。
2021-04-07
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