你好,你除非更正這個匯算清繳的報表。
老師,18年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳49塊多,接到稅局電話要我們辦退稅,我們可以申請不退款嗎?能低繳下一年的所得稅嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳稅管員要我們做更正申報不退稅,我們需要退稅3855.28 是不是需要在納稅調(diào)整明細表里扣除類其他里面寫3855.28
我們是公司投資的分公司,我看我們有企業(yè)所得稅匯算清繳表,但是我們不屬于小微企業(yè)、我想咨詢一下我可以單獨申報企業(yè)所得稅匯算表嗎?
老師 我們需要退21年多交的企業(yè)所得稅 需要帶上匯算清繳申報表 是這個嗎 需要打印哪些老師
老師您好,我們公司做企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅72元,但是我不想退稅,去年賬面上一年上虧損50萬,怎么填表不需要退稅啊。
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過平臺提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費,實際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個公司為同一個法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費如何入賬
應(yīng)收會計的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,采購金額是7288元,我實付人家也是7288元,但是我計算抵扣9%,增值稅進項就是655.92元,這個增值稅我不付款,計入貸方哪個科目呢。
應(yīng)稅消費品連續(xù)加工應(yīng)稅消費品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個補稅補?補多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營范圍?
還沒開始申報匯算請教
我這邊5月份申報匯算清繳的時候可以怎么操作呢
你好,你先做核酸請假,如果確實還是要退稅的話,你可以在納稅調(diào)整明細表里面調(diào)一些數(shù)據(jù)。
我們企業(yè)是基本沒有費用基本都是人工跟材料那些,我這邊可以直接從這些數(shù)據(jù)里面調(diào)增嗎
你好!操作是可以的?