同學(xué)您好,月新注冊的個體工商戶,如定期定額額度為每月8萬,而3月未開票,4月季度申報時,應(yīng)基于實(shí)際經(jīng)營情況申報稅款。如未達(dá)到24萬定額額度,則按實(shí)際經(jīng)營額申報;如超過,則按定額額度交稅。具體應(yīng)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門,確保合規(guī)申報。
個體工商戶,定額增收,每月3萬,季度申報增值稅的,如果11月銷售額超定額的3萬,那要交增值稅嗎?還是看10~12月3個月合計(jì)數(shù)有沒有超,如果沒有超的話就不用交增值稅了嗎?
個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達(dá)到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實(shí)際開票金額去申報,還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(場景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開票收入,那次月1號開出的發(fā)票對下個季度有影響么 委托代征的
定期定額征收,按季度申報,每個月定額是3萬,如果4月未開票,5月開票2.5萬,6月開3.5萬,這樣7月申報的時候需要繳納稅款嗎
個體工商戶定期定額,每月定的5.2萬,第二季度前兩個月不超,第三個月開了7萬多,第三季度總的銷售額專票加普票不含稅收入超了15.6萬,交個稅經(jīng)營所得是按第三季度總的不含稅金額申報嗎?
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?