你好外幣人民幣都可以 是
老師您好,有幾個問題請教一下,進(jìn)口貨物時我們是按合同價款的90%用歐元付款的,但是賬上是按當(dāng)時的匯率折合成人民幣入賬的,幾個月后全部貨物到了之后,當(dāng)月需要入庫銷售,怎么計算成本?而且不在貨到當(dāng)月付尾款。還有一個問題是合同上包含運(yùn)費,但實際運(yùn)費和合同上的不一樣,這個流程該怎么做賬,能不能講的具體點兒,謝謝! 例:合同上貨款82644歐元,合同運(yùn)費1500歐,付款時匯率7.82967,付款90%即75729.6歐,實際運(yùn)費是1818.13歐。貨到了,未付尾款。
老師 貨代公司代我公司進(jìn)貨后,我們占用他們的倉庫,我們按銷售訂單量支付貨代公司貨款,同時 他們會按未付貨款一定比例收取”資金占用費”,就是利息。對方只給我們開代理費發(fā)票,其他的貨款、開證、背書等墊付款及利息一起開收據(jù)。您看,資金占用費,作為價外費用,入庫存商品賬 ,還是作為財務(wù)費用?我要求他們開發(fā)票,合理嗎?
⑧ 7月28日,從國外購進(jìn)成套化妝品,以離岸價格成交,離岸價折合人民幣為29萬元,(包括單獨計價并經(jīng)海關(guān)審查屬實的向境外采購代理人支付的買方傭金1萬元,但不包括使用該貨物而向境外支付的特許權(quán)費2萬元、向賣方支付的傭金3萬元),另支付貨物運(yùn)抵我國上海港的運(yùn)費、保險費等1萬元。關(guān)稅稅率為25%。貨款全部以銀行存款付清。請問:計算該公司7月份應(yīng)納消費稅稅額及進(jìn)口關(guān)稅稅額?
⑧7月28日,從國外購進(jìn)成套化妝品,以離岸價格成交,離岸價折合人民幣為29萬元,(包括單獨計價并經(jīng)海關(guān)審查屬實的向境外采購代理人支付的買方傭金1萬元,但不包括使用該貨物而向境外支付的特許權(quán)費2萬元、向賣方支付的傭金3萬元),另支付貨物運(yùn)抵我國上海港的運(yùn)費、保險費等1萬元。關(guān)稅稅率為25%。貨款全部以銀行存款付清。請問:計算該公司7月份應(yīng)納消費稅稅額及進(jìn)口關(guān)稅稅額?
老師好!我們公司主要是從其他國家采購馬達(dá)類貨物進(jìn)口到馬來西亞,進(jìn)行加工售賣。因為貨柜都是走海運(yùn),時間比較長,比如9月跟供應(yīng)商簽的合同,簽訂合同5個工作日付了30%定金,等到10月末貨柜才到目的港,到港前幾天才付尾款,然后11月初貨物才到廠,那計算9月利潤,9月付的定金也要算作是成本里嗎?
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
那請問老師,貨物做入庫的時候,是按哪個幣別做入庫?
人民幣,記賬都是用這個
那老板說要按港幣付款,付款后再調(diào)匯率,這是要怎么操作?
你好,比如你們支付出去100港幣解預(yù)付賬款帶銀行存款100*0.92