你好,如果抵扣進(jìn)項(xiàng)了,就不能零申報(bào),需要把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫到附表二里面
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
老師您好,電子稅務(wù)局增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)擊上面的申報(bào)選項(xiàng),是不是屬于一鍵零申報(bào)。以前零申報(bào)我都是先保存下銷項(xiàng)、再保存進(jìn)項(xiàng)、然后主表,今天沒注意點(diǎn)了上面申報(bào)選項(xiàng),直接就顯示申報(bào)成功了。不能確認(rèn)所以咨詢老師,謝謝
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人個(gè)體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報(bào)的,財(cái)務(wù)報(bào)表沒有申報(bào)過,2020年有業(yè)務(wù),但是以前會(huì)計(jì)從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財(cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)一樣,我做了一到6月的開票,跟進(jìn)項(xiàng)與財(cái)務(wù)報(bào)表一致,購入借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)分錄吖。
老師 我今年二月的時(shí)候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報(bào)的主管稅務(wù)告知如果季度超了30就不能在當(dāng)季沖銷 等到幾幅免稅的時(shí)候可以沖 結(jié)果當(dāng)時(shí)申報(bào)表我就是申報(bào)的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個(gè)點(diǎn) 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機(jī)會(huì)沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應(yīng)該怎么辦
老師您好,請(qǐng)問:我是新手,那么我的實(shí)操工作流程安排: 每月25號(hào)我會(huì)拿著上個(gè)月個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)表,問主管當(dāng)月的人員及應(yīng)發(fā)工資是否有變化,然后問主管下個(gè)月的上社保人員是否有變化,沒變化的情況下確認(rèn)無誤后我會(huì)繳納社保,之后我根據(jù)社保繳費(fèi)明細(xì)和主管提供的應(yīng)發(fā)工資數(shù)制作工資表、計(jì)提企業(yè)社保費(fèi),然后根據(jù)銷項(xiàng)票和行業(yè)稅負(fù)率,反推需要的進(jìn)項(xiàng)稅大概數(shù)額,然后在老板找來進(jìn)項(xiàng)票之后,我進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證操作。然后次月初,我去銀行打印銀行回單和對(duì)賬單,然后根據(jù)原始憑證(包含發(fā)票、合同、領(lǐng)導(dǎo)及部門審批單、銀行回單、對(duì)賬單等等),記賬,之后納稅申報(bào)。請(qǐng)問這樣可以嗎?蟹蟹
老師,在做收入分錄時(shí),借銀行存款,貸方 主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,請(qǐng)問這個(gè)現(xiàn)金流我都選 銷售商品和勞務(wù)收到的現(xiàn)金嗎? 這個(gè)收入和應(yīng)交增值稅都這么選
我們是大米加工廠,企業(yè)所得稅都不用交是吧?
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅,增值稅這些都已經(jīng)申報(bào)成功, 就剩這個(gè)印花稅,已經(jīng)填寫了,怎么申報(bào)不了
老師,火炬年報(bào)是高新年報(bào)嗎
老師,現(xiàn)在有一張藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)它票面信息不齊全,然后讓他們跟對(duì)方說全沖紅重開,但是對(duì)方說這張發(fā)票上月已經(jīng)開了退貨紅票了,那我讓他們沖紅重開的話,是不是就只能減去退貨部分?jǐn)?shù)量及金額了?
請(qǐng)問下24年公司欠繳增值稅,25年有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣24年稅嗎
申請(qǐng)發(fā)票時(shí),發(fā)現(xiàn)是2級(jí)納稅人,怎么是2級(jí),怎么解除?怎么申請(qǐng)發(fā)票
老師,您好,我想請(qǐng)教一下,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表當(dāng)中,火車票的進(jìn)項(xiàng)稅額,是否是包含在第二行,本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,這一行?
出口方式有FCA這種嗎? 這種方式和報(bào)關(guān)單上一樣嗎?
稅務(wù)注銷,工商不注銷,專利給放著,以后也許還用,可以嘛
打算零申報(bào),麻煩請(qǐng)認(rèn)真回答。是否選擇抄稅,
沒有抵扣
第一沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)可以零申報(bào),您如果在開票系統(tǒng)離開抄稅了就選擇是就可以了,也就是已抄稅
我沒有開銷項(xiàng)票,只是收到了部分進(jìn)項(xiàng)票,打算零申報(bào),我只是想問問怎么操作
零申報(bào)操作簡單,您點(diǎn)開申報(bào)表,什么數(shù)據(jù)都不用錄入,直接零,然后保存,然后申報(bào)就行了。
保存幾個(gè)表?
個(gè)稅也在15號(hào)報(bào)嗎?在哪個(gè)系統(tǒng)報(bào)。
對(duì),直接空表保存就成了,個(gè)稅在自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶端里面申報(bào)就成了
彈窗出現(xiàn)詢問已抄報(bào)稅,我該怎么選擇
您要是沒抄稅,就先去開票軟件超稅,要是已經(jīng)抄的了,就選擇已抄稅