不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你想重新提問的話,你再重新提問一個(gè)吧,我們接了問題不好退回
優(yōu)先股和普通股股息分別計(jì)入哪里?對(duì)外投資,分配股利,非貨幣性福利,自產(chǎn)和委托加工物資,外購的以上三種都要視同銷售嗎?采購費(fèi)用是哪些組成和采購成本有什么區(qū)別?當(dāng)入庫材料發(fā)生合理損耗的單位成本還有實(shí)際成本怎么算,能不能用題目數(shù)字舉個(gè)例子講一下兩者區(qū)別?自產(chǎn)產(chǎn)品用于個(gè)人福利和集體福利,還有外購貨物用于集體福利和個(gè)人福利有什么區(qū)別?怎么寫分錄,分別計(jì)到什么科目?自制,外購原始憑證和記賬憑證怎么區(qū)別,我分不清銀行對(duì)賬單啊,盤存單盤點(diǎn)表算到哪里,還有什么樣的可以作為原始依據(jù)(以上所有問題都在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下面提問,不是企業(yè)準(zhǔn)則)謝謝老師,我真的不會(huì)
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。。?/p>
老師您好,應(yīng)付職工薪酬下的二級(jí)科目社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),應(yīng)該是包含個(gè)人部分社保和公司承擔(dān)的那部分社保是么,可以只記公司承擔(dān)部分么,把個(gè)人部分直接記到其他應(yīng)收款科目,不經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬下的社會(huì)保險(xiǎn)這個(gè)科目,這樣做是否會(huì)不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請問一下老師,我們公司一致用很老的舊的會(huì)計(jì)科目,以前的會(huì)計(jì)一致沒有計(jì)提工資社保等,我接收,6月開始做計(jì)提,習(xí)慣用應(yīng)付職工薪酬,我好像把應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬,設(shè)立4個(gè)子科目,看圖片,現(xiàn)在反應(yīng)過來,舊的會(huì)計(jì)科目沒有應(yīng)付職工薪酬的,按道理一級(jí)科目是不能改動(dòng)的,現(xiàn)在怎么辦啊,還能改回來應(yīng)付工資嗎,還有舊科目應(yīng)付福利費(fèi)是一級(jí)科目啊,我把福利費(fèi)做到了我改動(dòng)的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目了,
您好老師,民非會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,不可以設(shè)置“應(yīng)付工資”的二級(jí)科目嗎?那么單位承擔(dān)的社保、公積金、福利費(fèi)等應(yīng)該記在哪里呢?謝謝
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?