你好,按照小規(guī)模出售固定資產(chǎn)處理
您好,老師,來請(qǐng)教個(gè)問題?我公司為一般納稅人,現(xiàn)在想買一臺(tái)設(shè)備出租給一家小規(guī)模納稅人。為了合理避稅,我公司現(xiàn)在準(zhǔn)備注冊(cè)個(gè)小規(guī)模納稅人,想請(qǐng)教一下我們?cè)鯓硬僮鞑藕侠砗戏ㄓ帜鼙苊庖恍┎槐匾慕欢悊栴}。比如從一般納稅人戶買進(jìn)設(shè)備再轉(zhuǎn)租給剛辦理的這個(gè)小規(guī)模戶,再轉(zhuǎn)租給客戶,或者直接用小規(guī)模戶購入設(shè)備,再出租?
公司2018年買了一臺(tái)設(shè)備價(jià)值30萬,取得稅率13%的專票抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,假設(shè)我公司欠個(gè)人一筆欠款10萬,要用這臺(tái)設(shè)備抵債,算是視同銷售我們可以以只按10萬開增值稅稅率13%發(fā)票嗎?這樣的話豈不是有20萬的進(jìn)項(xiàng)稅留到我們公司了
老師您好!我公司是一般納稅人,是做施工升降機(jī)設(shè)備租賃的。2021年分不同時(shí)間購買了30臺(tái)設(shè)備,單臺(tái)價(jià)格是30萬元左右,累計(jì)總價(jià)900多萬。想問一下,這累計(jì)900萬固定資產(chǎn)在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),能否稅前一下性扣除?會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟稅務(wù)處理能否分別進(jìn)行?
老師,公司是一般納稅人,前期購置了一臺(tái)車30多萬,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,一年后8萬處理了,我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?怎么寫分錄?
咨詢各位老師一個(gè)關(guān)于進(jìn)口采購設(shè)備的業(yè)務(wù)問題,去年從國外買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)合同約定說如果買一臺(tái)10%的折扣,買兩臺(tái)是20%的折扣,我們公司原來計(jì)劃買兩臺(tái),然后就要求供應(yīng)商按20%折扣給我們了,但是買回來到現(xiàn)在一年了,不打算再買第2臺(tái)了,現(xiàn)在對(duì)方要求我們把多拿10%的折扣退回去。這個(gè)業(yè)務(wù)會(huì)涉及到原來進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅調(diào)增嗎
老師,我們泵車臨時(shí)用工干一次活,我要怎么入賬,幾百 幾千的也有
我司為勞務(wù)公司,承接一建筑工程勞務(wù)外包,現(xiàn)將鋼筋勞務(wù)和模板勞務(wù)給一個(gè)個(gè)體工商戶做,屬于違法分包嗎
增值稅申報(bào)表上,無票收入的銷售收入是按1個(gè)點(diǎn)填還是3個(gè)點(diǎn)填
應(yīng)付職工薪酬職工工資期末余額貸方為負(fù)數(shù)表示什么意思?
報(bào)稅實(shí)操從哪里進(jìn)去練習(xí)?
,老師,我們公司ERP系統(tǒng)沒有做結(jié)賬,進(jìn)銷存匯總就沒有運(yùn)算,請(qǐng)問是這么表達(dá)嗎?請(qǐng)幫忙梳理下。因?yàn)闆]做結(jié)賬系統(tǒng)進(jìn)銷存有數(shù)量但是但是金額顯示是0的,要核算成本要用系統(tǒng)進(jìn)銷存,所以我要系統(tǒng)工程師把前面的給全部結(jié)賬了,我才能用ERP
請(qǐng)問企業(yè)年報(bào)資產(chǎn)狀況信息的所有信息是填寫去年12月份的數(shù)據(jù) 還是平均數(shù)呢?
請(qǐng)問再電子稅務(wù)哪里可以查詢申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
老師長(zhǎng)投發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi),傭金,或者手續(xù)費(fèi),公允服務(wù)費(fèi)都是沖資本公積么
先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減都有哪些疑點(diǎn)
小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn)的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2020年3月1日至2027年12月31日 ,后期根據(jù)政策時(shí)間,可享受1%征收率征收增值稅。銷售額=含稅銷售額/(1%2b1%)應(yīng)納稅額=銷售額*1% 按1%征收率可開具增值稅普通發(fā)票或增值稅專用發(fā)票
不明白,我退給了對(duì)方,我給他開發(fā)票?
你好,如果是2022.10月的設(shè)備,公司當(dāng)時(shí)退還,對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 公司是不是用了幾年后給退的
不是對(duì)方給我開紅字,
是的,對(duì)方給開紅字,然后咱們轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
我是小規(guī)模了目前
公司退還的是新的設(shè)備
對(duì)方是給我開具增值稅專用紅字發(fā)票還是普通紅字發(fā)票?
我收到紅字發(fā)票?稅務(wù)上應(yīng)該如何處理
你好,等于說是咱們公司是2022年采購的的的設(shè)備,沒有使用,現(xiàn)在2024年要還給對(duì)方 如果是這個(gè)情況,還是按照銷售的,時(shí)間跨度太大了
意思是我按照銷售開給對(duì)方一個(gè)普通發(fā)票嗎?對(duì)方肯定不會(huì)同意的吧,他多繳稅了
你好,可以開具3%的銷售專票,放棄1%的稅率優(yōu)惠。
那也差好多呢,當(dāng)時(shí)是13的稅
開紅字發(fā)票,補(bǔ)稅不可以嗎
有跨時(shí)間多久的要求嗎
你好,稅務(wù)局會(huì)讓小規(guī)模前之后的按照小規(guī)模處理的。 可以在金額上給找補(bǔ)回來,比如賣給你們5萬,可以給開發(fā)票,比如稅差是5000,給開4.5萬的發(fā)票,對(duì)方也不吃虧
還是不太明白,他多繳納稅了,我還給他少開發(fā)票?
你好,要不把賣給你們的價(jià)稅合計(jì)發(fā)下吧,我計(jì)算下應(yīng)開的金額
10萬元價(jià)稅合計(jì)
老師,我公司原是一般納稅人,2022年購買了一臺(tái)10萬的價(jià)稅合計(jì)的設(shè)備,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,目前我公司變了小規(guī)模納稅人,退了這臺(tái)設(shè)備,稅務(wù)上我應(yīng)該如何處理,這是我當(dāng)時(shí)發(fā)的問題
好的,根據(jù)你說的情況,現(xiàn)在要按照小規(guī)模出售處理的
稍等給算出來數(shù)據(jù),剛才有點(diǎn)事
你好,應(yīng)當(dāng)給對(duì)方開銷售發(fā)票91150.4474 元 稅率3%專票 對(duì)方付款91550.4474元 之前10萬元,少付金額8849.55元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅2654.87元,合計(jì)是11504.72元,正好和對(duì)方開的額10萬13%的發(fā)票稅款一樣
你再復(fù)核下看是吧