你好,你們不是查賬征稅的,不用做匯算清繳。

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得平時(shí)是按季度查賬征收是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)A表,年度匯算清繳怎么是按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)B表申報(bào),這個(gè)是對(duì)的嗎。
老師,收到短信顯示 您好,您的2022年度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度申報(bào)還未辦理,請(qǐng)您收到短信后及時(shí)辦理申報(bào)。 請(qǐng)問(wèn)這是工資薪金匯算清繳還是合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳呢
您好,老師。我們是個(gè)體工商戶(hù),我再報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),預(yù)納稅申報(bào)顯示2022年度不用繳稅。但是年度匯繳申報(bào)時(shí),顯示有稅,這是什么原因呢?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得顯示“您上一年度的征收方式不為查賬征收,不能進(jìn)行年度匯繳申報(bào)”但是我每個(gè)季度已經(jīng)預(yù)繳了
老師,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得 年 點(diǎn)了年度會(huì)繳申報(bào) 跳出來(lái)上年度不是查賬征收,這個(gè)就不需要做了是嗎?只要季度申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷(xiāo)單付的發(fā)票比如發(fā)票開(kāi)的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢(qián)
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫(xiě)的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶(hù)承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開(kāi)給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票專(zhuān)票+普票開(kāi)票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專(zhuān)票單獨(dú)納稅;如果普票+專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱(chēng)不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開(kāi)普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?

