為啥退回呢 可以原分錄負(fù)數(shù)紅沖

老師, 關(guān)于6稅兩費(fèi)退回的稅金賬務(wù)處理該怎么做? 1、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:稅金及附加 還是 借銀行存款-金額 借城建附加-負(fù)數(shù)金額 這兩個(gè)哪個(gè)更合理點(diǎn)?
老師,退稅分錄:借:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),而不是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師,收到退回所得稅 分錄所得費(fèi)費(fèi)用在貸方是正數(shù)還是負(fù)數(shù) 當(dāng)年計(jì)提: 借:所得稅費(fèi)用 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10 交稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10 貸:銀行存款 10 收到退回所得稅 3 元 分錄怎么寫 借:銀行存款 3 貸:所得費(fèi)費(fèi)用 -3 (是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
收到六稅兩費(fèi)退的印花稅和留抵增值稅 怎么入賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借銀行存款 貸 稅金及附加 印花稅 對(duì)嗎。貸方是用借方紅字還是貸方負(fù)數(shù)
老師,我計(jì)提附加稅借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款現(xiàn)在稅務(wù)局給我們退一半附加稅,我能直接做分錄在用友上借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
購買了房產(chǎn)一處,3月份先付2300萬,4月份交契稅印花稅為證,那么2300萬3月記到預(yù)付賬款,然后4月做固定資產(chǎn),(固定資產(chǎn)價(jià)值等于購買價(jià)十契稅,印花稅計(jì)入管理費(fèi)用對(duì)嗎?)
老師你好,建筑服務(wù)公司購的百葉窗,給客戶開的貨物0.13的稅,做賬的時(shí)候是不是直接購進(jìn)庫存商品啊 老師你好,剛開始以為直接安裝在工程上的,記得原材料,但是是貨回來直接銷售的,你說我這個(gè)賬還需要改嗎
老師想咨詢下,就是我出口匯率是按月初第一個(gè)工作日算的,但是這次季度申報(bào)所得稅自動(dòng)跳出來了出口收入,稅管員和我說有差額,需要按照系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來申報(bào)收入,我查了稅管員給我的匯率,和我在人民銀行網(wǎng)上查的不對(duì),不知道稅務(wù)局的這個(gè)匯率怎么來的
老師,種植合作社的賣的玉米,購買方有沒有要注意的事項(xiàng)?
老師您看。我為啥搜不到完稅證明,肯定交稅了
甲公司2025.11.1日變更為一般納稅人,那么,之前發(fā)生的業(yè)務(wù),對(duì)方只能開普票,11月1日之后發(fā)生的業(yè)務(wù)才能才能讓對(duì)方開專票嗎?
老師 之前其他業(yè)務(wù)收入沒有設(shè)二級(jí)科目 現(xiàn)在有一筆費(fèi)用需要??顚S? 可以再去賬里設(shè)嗎? 主要以前的賬都訂好了 如果改的話 以前的賬需不需要更正
9月入庫商品一批,當(dāng)月沒有銷售,10月銷售,用售價(jià)核算法(商品進(jìn)銷差價(jià))會(huì)計(jì)分錄9月和10月分別怎么做賬?
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益
做審計(jì)的時(shí)候,做合并的現(xiàn)金流量表,是怎么做的?是把經(jīng)過審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表作為參考,做的嗎


我就問分錄哪個(gè)是對(duì)的
同學(xué)你好 這兩個(gè)都可以的