你好,不可以的,當(dāng)時(shí)你抵扣了增值稅。
您好老師,我公司是從事十幾年貨物運(yùn)輸服務(wù)公司,主要收取掛靠車(chē)輛管理費(fèi),以前車(chē)輛掛靠雖說(shuō)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票開(kāi)具的是我公司,但是以前會(huì)計(jì)沒(méi)有把機(jī)動(dòng)車(chē)入到我公司固定資產(chǎn),現(xiàn)在掛靠車(chē)輛要處置需要我公司開(kāi)處置發(fā)票,并拿出了當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的發(fā)票10萬(wàn)元,讓我公司開(kāi)2萬(wàn)的處置發(fā)票,那賬務(wù)該如何處理,我公司才能開(kāi)具處置發(fā)票
老師,有個(gè)人的車(chē)掛靠在我們公司名下1年多了,現(xiàn)在要過(guò)戶(hù)到他自己名下,已取得二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,那我們公司的賬務(wù)怎么處理?需要交增值稅嗎?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)票給甲方,我們同等開(kāi)工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn),那么掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn),那我們?cè)趺雌劫~呢?都開(kāi)了票肯定要做外賬的,或者說(shuō)能不能不開(kāi)這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
我們公司因?yàn)橛芯W(wǎng)約車(chē)運(yùn)輸資質(zhì),很多個(gè)人車(chē)輛掛靠在我們公司,機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票抬頭是公司,但是我們只收取服務(wù)管理費(fèi),車(chē)輛實(shí)際持有人和運(yùn)營(yíng)都是個(gè)人。這種情況下車(chē)輛進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?要怎么入賬呢?
我們是運(yùn)輸公司,有掛靠我們公司的車(chē),過(guò)戶(hù)賣(mài)了,但是二手車(chē)發(fā)票開(kāi)的太低,現(xiàn)在稅務(wù)局要罰款,該怎么辦
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,請(qǐng)客戶(hù)住宿,容客戶(hù)禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶(hù)玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
小規(guī)模,沒(méi)有抵扣增值稅
規(guī)模也退不了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)你單位購(gòu)買(mǎi)的,當(dāng)時(shí)你過(guò)戶(hù)了,如果你們說(shuō)這不屬于你的車(chē),對(duì)方屬于虛開(kāi)發(fā)票。
沒(méi)有購(gòu)買(mǎi),只是對(duì)方掛靠在我們公司,過(guò)戶(hù)需要發(fā)票我們才開(kāi)的,我們也沒(méi)有收2萬(wàn)塊,只是掙掛靠費(fèi)
過(guò)戶(hù)在你單位,這就相當(dāng)于是你購(gòu)入的
那如果只是在我們公司掛靠一下,只收取掛靠費(fèi),后面過(guò)戶(hù)給別人是不是就不應(yīng)該給別人開(kāi)2萬(wàn)發(fā)票?
不要開(kāi),你即使不開(kāi)也得交稅,就是這么規(guī)定的,你當(dāng)時(shí)允許掛靠了,就得這么做,要么就別掛靠。
其實(shí)是違法的,對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票。
只是掛靠,也不應(yīng)該按照車(chē)的價(jià)格交稅吧?
應(yīng)該只是掛靠費(fèi)交稅吧?
按照市場(chǎng)價(jià)格,也就是需要評(píng)估。