同學,你好 開了多少正數(shù)發(fā)票 是29萬
我是小規(guī)模廣告店,9月開業(yè),10月開出去57萬的普票,11月開了62萬的票,合計差不多120萬的普票,到2021年1月我應該交多少稅?麻煩老師幫我算一下準確數(shù)字,謝謝!現(xiàn)在還要開票我不敢再開了,如果要開我能開到多少萬?
老師,麻煩你看一下我這樣報稅對嗎? 公司是小規(guī)模納稅人,月報,本月開具普通發(fā)票銷項正數(shù)金額:12871.28,銷項正數(shù)稅額:128.72
您好老師!麻煩問一下。 我公司5月份開的第一票7萬,截止下一年4月開了495萬!到了下一年5月份需要開票60萬,這樣的情況能開票么?開完還是公司還是小規(guī)模吧!
老師由于發(fā)票內(nèi)容開錯發(fā)票又是跨月的,4月份我開了一張2萬的負數(shù)發(fā)票又開了一張正數(shù)2萬的發(fā)票。這樣4月份做賬務處理還用做嗎
老師下午好,請問我這個月領(lǐng)了20份發(fā)票,開票的時候正數(shù)作廢了兩張會占用紙質(zhì)發(fā)票份數(shù)嗎?就是我還能開20份嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師我理解錯了,下邊不有個紅沖嘛,我也為正負相抵了呢!
同學,你好 正數(shù)發(fā)票29 負數(shù)發(fā)票9
那總計2月份我電子稅務申報收入到底是多少?29萬?還是20萬?
同學,你好 是20,收入是申報20
稅務局打電話說比對錯誤,應該是29萬,我申報了20萬
同學,你好 你說9萬當月已經(jīng)紅沖
老師您看我發(fā)的截圖啊!截圖我的理解是20萬,我理解錯了!
同學,你好 根據(jù)的你的截圖,9萬一正一負,是抵消的,你是按照20萬那張發(fā)票去申報收入的
老師我也是像你這樣理解的!實際情況是29萬!和紙質(zhì)那時候算法不一樣了!
同學,你好 算法一樣的,實際申報也是這么申報的