你是按月申報(bào)還是季度申報(bào)?
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加 如果1月份銷售額10萬(wàn),2月份9萬(wàn),3月份11萬(wàn),那這樣還免征嗎?
月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅的30萬(wàn)元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,但是年季度平均沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),超過(guò)的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,比如公司月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,連續(xù)三個(gè)月不超30萬(wàn)的這交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎?
你好,老師,想問(wèn)一下小微企業(yè)月銷售超10萬(wàn),但是季度不超30萬(wàn),是否免教育費(fèi)附加和地方教育附加?
你好老師,月銷售額不足10萬(wàn)季銷售額不足30萬(wàn)的免交教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加,但是我這個(gè)月有個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是20萬(wàn)需要繳納增值稅,那么教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加還需要計(jì)提嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
按月申報(bào)的,我是一般納稅人
按月申報(bào)就完事了哈,不需要考慮季度