你好! 1、填到未開(kāi)具發(fā)票一列 2、如果不動(dòng)產(chǎn)是在2016年5月1日之后取得的,增值稅稅率為9%。如果不動(dòng)產(chǎn)是在2016年4月30日之前取得的,可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,征收率為5%。
我單位為一般納稅人,本月收到一些個(gè)人的其他業(yè)務(wù)收入78000,沒(méi)有開(kāi)票,本月報(bào)稅是不是增值稅里面就沒(méi)有這些收入了,屬于違規(guī)操作嗎? 本月是不是只用做78000的未開(kāi)票收入,按金額繳納所得稅就可以了,那增值稅算不算逃稅了???
請(qǐng)問(wèn)一下,我單位為一般納稅人,本月收到一些個(gè)人的其他業(yè)務(wù)收入78000,沒(méi)有開(kāi)票,本月報(bào)稅是不是增值稅里面就沒(méi)有這些收入了,屬于違規(guī)操作嗎? 本月是不是只用做78000的未開(kāi)票收入,按金額繳納所得稅就可以了,那增值稅算不算逃稅了???
請(qǐng)問(wèn)我們公司一般納稅人有簡(jiǎn)易征收5%收租金的,這個(gè)月又有不動(dòng)產(chǎn)租賃開(kāi)9%的租金,還有動(dòng)產(chǎn)開(kāi)13%的票的,這個(gè)9%和13%分別是填在增值稅表附列一的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)?這個(gè)9%和13%的稅能抵進(jìn)項(xiàng)稅額?圖片上13和9的稅率都是不動(dòng)產(chǎn)的,動(dòng)產(chǎn)是按13開(kāi)?
我司是一般納稅人,將一間不動(dòng)產(chǎn)出租給了個(gè)人,收到租金開(kāi)了收據(jù)金額是30690元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)增值稅是不是要放在開(kāi)具其他票據(jù)那里?還有就是稅率是多少???
小規(guī)模納稅人從個(gè)人手里租來(lái)一批房子,我們公司把租金打給個(gè)人了,個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票給我們同時(shí)繳納了相關(guān)房產(chǎn)稅和其他稅,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)俎D(zhuǎn)租出去是不是只需要按5%交增值稅就可以了,其他稅不用再交了?
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
我司的土地也是租的,從事道路運(yùn)輸業(yè),房產(chǎn)是自建的,但每年都交的房產(chǎn)稅,填未開(kāi)具票據(jù)是要填銷售額是多少???銷項(xiàng)稅額又是多少?。?
你好! 銷售額填不含稅金額。 比如租金10000元,你看下你單位適用哪個(gè)稅率。 不含稅金額=10000/(1+稅率) 銷項(xiàng)稅額=10000-不含稅金額 您好!稅率的選擇根據(jù)房產(chǎn)建設(shè)年份選擇,與行業(yè)無(wú)關(guān)的。