在加貿(mào)數(shù)據(jù)下載界面,可以下載進(jìn)料加工貿(mào)易核銷年度數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)下載”, 輸入核銷數(shù)據(jù)年度,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,可在列表中查看下載情況。 # (2)數(shù)據(jù)查詢 ①已核銷手冊(cè)數(shù)據(jù)查詢 可以查詢已核銷手冊(cè)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“篩選”按鈕,輸入篩選條件,點(diǎn)擊“查詢”按鈕, 可以進(jìn)行篩選查詢。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位?
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人。2010年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批Pu材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款l0萬(wàn)元、增值稅稅款l.7萬(wàn)元,委托乙企業(yè)將其加工成l00個(gè)高爾夫球包,支付加工費(fèi)2萬(wàn)元、增值稅稅款0.34刀兀;乙企業(yè)當(dāng)月銷售同類球包不含稅銷售價(jià)格為0.25萬(wàn)元/個(gè)。 (2)將委托加工收回的球包批發(fā)給代理商,收到不含稅價(jià)款28萬(wàn)元。 (3)購(gòu)進(jìn)~批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款l50萬(wàn)元、增值稅稅款25?5萬(wàn)元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費(fèi)用30萬(wàn)元、增值稅稅款5.1萬(wàn)元。 (4)委托加工收回的高爾夫球桿的80%當(dāng)月已經(jīng)銷售,收到不含稅價(jià)款300萬(wàn)元,尚有20%留存?zhèn)}庫(kù)。 (5)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在11月初對(duì)甲企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),乙企業(yè)已經(jīng)履行了代收代繳消費(fèi)稅義務(wù),丙企業(yè)未履行代收代繳消費(fèi)稅義務(wù)。(其他相關(guān)資料:高爾夫球及球具消費(fèi)稅稅率為l0%,以上取得的增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證) (4)計(jì)算甲企業(yè)留存?zhèn)}庫(kù)的高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。請(qǐng)問(wèn)老師第四問(wèn)怎么做,及為什么這么做
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個(gè)惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問(wèn)題了 稅務(wù)局查了我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后問(wèn)我們是怎么回事 把一些認(rèn)證不相符的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個(gè)應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個(gè)單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個(gè)事情 我這月申報(bào)物業(yè)費(fèi)58790.4 稅款3527.42電費(fèi)54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡(jiǎn)易征收所以稅款是257.38但是那個(gè)電和物業(yè)費(fèi)不是簡(jiǎn)易征收 那我多出來(lái)的這部分稅款是屬于物業(yè)費(fèi)還是電費(fèi)是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
老師,我將要去一個(gè)剛開(kāi)辦的公司上班,是一般納稅人公司,銷售環(huán)保社保的。 我有幾個(gè)疑問(wèn),1,環(huán)保銷售企業(yè)在稅收上有什么優(yōu)惠政策嗎? 2,3月6日剛注冊(cè)的企業(yè),我去那里上班,除了期初都是0,我過(guò)去的的工作計(jì)劃是不是先盤點(diǎn)固定資產(chǎn),查一下籌建期間的相關(guān)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,200萬(wàn)的認(rèn)繳出資額怎么做賬? 除了這些,還有沒(méi)有其它要注意的? 一般納稅人在開(kāi)辦的時(shí)候是不是就要開(kāi)一個(gè)公司的基本賬戶? 是不是在稅局稅盤紙質(zhì)發(fā)票,電子版發(fā)票都有要求領(lǐng)???
老師您好,剛剛追問(wèn)不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個(gè)人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個(gè)人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報(bào)信息,因?yàn)閱T工要辦一個(gè)業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒(méi)有申報(bào)收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁(yè)端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說(shuō)沒(méi)辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁(yè)版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報(bào)信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒(méi)有這個(gè)員工申報(bào)信息了。
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
老師,青島的換新版了,沒(méi)有這個(gè)界面了
那不好意思,你問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊?;蛘呤悄阍谑醉?yè)直接搜進(jìn)料加工