同學(xué)您好! 對于以前年度忘記入賬的發(fā)票,首先需確認(rèn)發(fā)票金額及涉及的科目。今年補(bǔ)入帳時,應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行核算,并調(diào)整相應(yīng)的財務(wù)報表項目。確保更新公司賬簿和記錄,并重新編制財務(wù)報表以反映調(diào)整后的情況。請遵循相關(guān)會計準(zhǔn)則和法規(guī)進(jìn)行正確處理。
以前年度減免稅金增值稅當(dāng)期忘記入賬,本年度怎么入賬
21年6月開出去的發(fā)票忘記入賬,現(xiàn)在可以補(bǔ)入賬嗎?還是反結(jié)6月賬入賬呢?
老師,請問以前年度的購進(jìn)(現(xiàn)在找到發(fā)票了)忘記賬了,現(xiàn)在怎么做會計分錄,做庫存商品
老師你好,之前有張2020年度房屋發(fā)票忘記入賬了,現(xiàn)在可以入賬嗎?分錄應(yīng)該怎樣做???
老師你好,以前年度的材料票忘記入賬了要怎么處理?
老師,招標(biāo)代理費(fèi)10542元怎么做賬,分錄怎么寫?
老師好,請問,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在開始報關(guān),需要填境內(nèi)貨源地,這個要怎么填呢?是填生產(chǎn)工廠的地址還是營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營地址?這兩個地址不一樣可以嗎?要填詳細(xì)地址嗎?
老師請問勾選的時候選項不在同頁,勾選是選了4張票,翻頁后是不是不能接著勾選了?我弄了幾遍都只有之前的幾個,后面都添加不了嗎
老師,公戶可以往私人戶上轉(zhuǎn)的除了工資還有什么
老師請問勾選的時候選項不在同頁,勾選是選了4張票,翻頁后是不是不能接著勾選了?我弄了幾遍都只有之前的幾個,后面都添加不了嗎
老師,你好,購銷合同預(yù)收合同的30%貨款,可以開不征稅發(fā)票嗎?
報個稅里面的工資應(yīng)該是扣除社保以后的金額吧。
老師,公戶可以往私人戶轉(zhuǎn)的除了工資,還能有什么
公司幫員工繳納的公積金,在申報個稅的時候報成員工自己全額承擔(dān)了,前期多扣,可以在后期抵扣掉不申報或者少申報嗎?
我們公司和隔壁公司共用一個電表。但是供電局收電費(fèi)的時候。只開一張發(fā)票給我們公司,然后我們公司要向隔壁公司收回一半的電費(fèi),需要開發(fā)票給隔壁公司嗎?老師
報表怎么調(diào)?
你是說調(diào)以前年度的報表?還在現(xiàn)在的報表?
調(diào)整報表需根據(jù)具體情況確定。若調(diào)整以前年度報表,需追溯更正,通過“以前年度損益調(diào)整”科目處理,并更新相關(guān)報表項目。對于當(dāng)前報表,直接調(diào)整相關(guān)科目和金額即可。確保調(diào)整符合會計準(zhǔn)則和法規(guī),保證財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和可靠性。
你說這個不是扯嗎 我知道怎么調(diào)我就不要實操了 你說這個我沒記錯的話是考證的理論
同學(xué)您好, 實操 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-
這個我知道 我是說你說的調(diào)整報表 不太會
如果是普票還有后面這個分錄嗎?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的。
如果是普票還有后面這個分錄沒有?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-
如是普票一般不能抵(電子行程票可以抵除外)不用這科目
就是普票就沒有涉稅的中間這筆分錄了對不? 但是下面這個分錄借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-還有嗎
學(xué)員您好,是的,對的
調(diào)表 怎么調(diào)
同學(xué)您好,調(diào)上調(diào)整年度年報表年末數(shù)與以后各期報表期初數(shù)
現(xiàn)在的報表都是系統(tǒng)生成咋調(diào)呢 還能手動改?
同學(xué)您好,一般報表生存后可以手動更正,保存即可
你說的是財務(wù)軟件上的報表還是說的稅務(wù)申報表?
同學(xué)您好,做分錄就是會計報表,也要給稅局的
你真的是。唉。
申報表調(diào)整 會計上叫調(diào)表不調(diào)賬。一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)納稅申報表