同學,你好 嗯嗯,可以的
老師,請問客戶預付了貨款,然后也有幾個月了,只發(fā)了一不部分的貨,但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們, 請問可以這樣操作嗎
客戶退貨比較多,說跟我們簽個退貨協(xié)議,然后開銷售發(fā)票給我們,這樣可以操作嗎
老師,我們公司去年發(fā)了一批貨給客戶,客戶今年退回來一半,但是去年那批貨的發(fā)票全部開了,那退回來的貨,是要開沖紅對應退貨金額的發(fā)票給對方嗎?
老師,我們出口了一批貨物,但是出現(xiàn)了質(zhì)量賠款,我們又賠了客戶一批貨,客戶要求我們報關,這個還能退稅嗎?
我們公司出口了一批貨,報關后開具了發(fā)票,客戶收到后說有問題給退回工廠修理了,然后現(xiàn)在修理完后又給客戶出口發(fā)走,又進行了一次報關了,第二次還需要開發(fā)票嗎
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?