是的,對的,是這么做的。
老師您好,小規(guī)模,上季度未達(dá)到30要不用交增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入后,是要計(jì)入算企業(yè)所得稅是嗎?
小規(guī)模季度未達(dá)45萬,增值稅免了,還要記提附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
你好老師 小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在月收入不到10萬季度收入不超30萬用做增值稅和計(jì)提附加稅費(fèi)嗎?
小規(guī)模公司第一季度記賬銷售應(yīng)交增值稅1226.71;第一季度銷售未達(dá)到30萬,應(yīng)交未交的增值稅在3月計(jì)入營業(yè)外收入,還是4月份報完稅再計(jì)入
老師,小規(guī)模季度開票不超過30萬免征增值稅,季度末增值稅額減免,進(jìn)了營業(yè)外收入-,這個收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點(diǎn),繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費(fèi)需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝