您好,借管理費用500 貸長期待攤費用500 這個分錄表示長期待攤費用的攤銷,長期待攤費用屬于資產(chǎn)類科目,要資產(chǎn)負債表上列示。
#提問#,老師,我們2017年至2019年的房租一直未攤銷,我這個月做了分錄調(diào)整了,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ,但是出來的資產(chǎn)負債表的期末余額減去年初余額與利潤表的本年累計額不相等,是我哪里做錯了嗎?這樣報表的邏輯關系不對,應該怎么調(diào)整?
2021年租的一塊地15年(地沒證)做簡易廠房(房也沒證3無),(小規(guī)模企業(yè)),做好廠房時做賬:借:長期待攤費用廠房,貸:原材料等其他,每月攤銷時:借:管理費用/主營業(yè)務成本等,貸:長期待攤費用-廠房,后給航拍到說那處是綠化地段要復耕屬于違建要拆除(沒得賠償)2021年末拆后做的分錄一次攤銷完,做:營業(yè)外支出-其他337635.70,貸:長期待攤費用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報已在2022年4月上申報,如圖片數(shù)據(jù)在:資產(chǎn)類-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營業(yè)外支出,,2022年前幾天收到稅局發(fā)來的信息(看圖片)說存在企業(yè)所得稅風險,請問要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)?不懂解決我這個問題的不要搶答問題。請懂的老師真正解決問題,已經(jīng)問了兩天會計問了還沒解決真正我的這個問題。希望老師能解決,謝謝!
老師早上好,請問以前老會計記賬時購進原材料時的會計分錄是 借:原材料 長期待攤費用—待抵扣進項稅 貸:應付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應交稅費—應交增值稅—待認證稅額 貸:應付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表平衡,就是長期待攤費用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理???
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點對講機,工作掛牌,和有點工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設備 貸:銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨另外上的軟件速達3000,那我用速達3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達3000的盤點和結存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來結賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務處理了???如果再做就是重復了對嗎?
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點對講機,工作掛牌,和有點工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設備 貸:銀行存款 因為出入庫系統(tǒng)是單獨另外上的軟件速達3000,那我用速達3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達3000的盤點和結存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來結賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務處理了啊?如果再做就是重復了對嗎?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
長期待攤費用表示資產(chǎn)越來越多嗎
長期待攤費用期末作為資產(chǎn)列示的。
可是這個是水土補償費,這個資產(chǎn)會減少的吧
資產(chǎn)在貸方減少
我付了一筆3萬的水土保持補償費,資產(chǎn)越來越少嗎?老師,理解不了
支付水土保持補償費怎么做的會計處理呢?