1.銷售出庫:如果庫存商品的數(shù)量余額是由于之前未記錄的銷售出庫導(dǎo)致的,那么應(yīng)當(dāng)補(bǔ)記銷售出庫單據(jù),從而沖減庫存商品的數(shù)量。這通常涉及到開具銷售發(fā)票或銷售出庫單,并在會計記錄中相應(yīng)地減少庫存商品的數(shù)量和金額。 2.盤點(diǎn)調(diào)整:如果庫存商品的數(shù)量余額是由于盤點(diǎn)誤差或記錄錯誤導(dǎo)致的,那么應(yīng)當(dāng)進(jìn)行庫存盤點(diǎn),并根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整庫存商品的數(shù)量。如果盤點(diǎn)結(jié)果顯示庫存商品數(shù)量多于賬面記錄,則需要增加銷售或進(jìn)行其他出庫操作以沖減多余庫存;如果少于賬面記錄,則需要查找原因,可能是遺失、損壞或未記錄的入庫等,并做相應(yīng)的會計調(diào)整。 3.退貨處理:如果庫存商品的數(shù)量余額是由于客戶退貨導(dǎo)致的,那么應(yīng)當(dāng)記錄退貨入庫單,將退貨商品重新納入庫存,并更新庫存商品的數(shù)量。 4.會計差錯更正:如果庫存商品的數(shù)量余額是由于會計記錄錯誤導(dǎo)致的,那么應(yīng)當(dāng)進(jìn)行會計差錯更正。這可能涉及到調(diào)整之前的會計分錄,以確保庫存商品的數(shù)量和金額與實(shí)際情況相符。
老師,管家婆ERP系統(tǒng)里從庫存模塊數(shù)量余額和從科目余額表里面看庫存商品余額對不上是怎么回事?
庫存商品數(shù)量有但沒有余額了怎么記賬
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實(shí)際庫存數(shù)?
庫存商品23年數(shù)量有余額怎么沖回
你好,問一下有一個庫存商品進(jìn)票數(shù)量:771片 金額56560.40 銷票數(shù)量:771片 金額35122.82 結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)量:771片 金額4760.18 庫存商品余額數(shù)量0 金額51800.22, 現(xiàn)在想把庫存清零,怎么辦呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
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是購進(jìn)時數(shù)量那里沒有寫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候?qū)懥藬?shù)量,我現(xiàn)在要沖掉怎么做分錄?原來是借庫存商品 借進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅茶
是原分錄負(fù)數(shù)紅沖的哦