要過一下應付職工薪酬-福利費
老師,福利費需要計提嗎?還是直接計管理費用福利費,貸銀行存款
你好 月餅可以直接計管理費用福利費嗎,還是必須要通過應付職工薪酬福利費?
老師,請問員工一些福利費必須通過應付職工薪酬-福利費歸集嗎?可不可以直接計入管理費用福利費?
給員工買的意外險必須要計提嗎? 計提時:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-社會保險費 繳納時:借:應付職工薪酬-社會保險費 貸:銀行 還是不計提直接放到管理費用 借:管理費用-福利費 貸:銀行
老師,給員工的福利費是必須要計提嗎?還是直接進管理費用的福利費呢
老師:社保繳費基數高于繳費工資是合理的嗎?
房東給垃圾清運墊付的垃圾清運費 轉給房東 可以報工資么。還是這個賬怎么處理
我們給別人付的垃圾清運費用 是必須取得運輸服務發(fā)票才能付款嗎 在個稅系統(tǒng)報工資可以嗎
我們給別人付的垃圾清運費用 是必須取得運輸服務發(fā)票才能付款嗎 在個稅系統(tǒng)付可以嗎
老師,您好,我公司申請了多個軟著產品,后續(xù)準備申請高新,應該是明年的事情了,目前我想問下會計做賬把已經取得的軟著當成無形資產去攤銷嗎,攤銷的時間和攤銷年限及價值是怎么確定呢,以后如果想作為無形資產完成實繳的話,該怎么操作呢
老師,這家公司有勞務資質但是營業(yè)執(zhí)照好像沒有體現(xiàn),這個能開勞務發(fā)票嗎?
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請問 我們因為十一提前發(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請問我方公司掛靠對方建筑公司,對方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請了多個軟著產品,后續(xù)準備申請高新,應該是明年的事情了,我想問下會計做賬當成無形資產去攤銷的時間和攤銷年限及價值,以及后續(xù)作為無形資產完成實繳的流程
加班的餐費,住宿費都需要過一下嗎
對,都是福利費,要過一下科目