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老師,我們是建筑裝飾公司,然后簽訂了一個設備供貨安裝合同。甲方要求我們開具設備采購的發(fā)票,我們是不是要讓我們得供貨方開具設備的發(fā)票,然后再給甲方開具發(fā)票呢?

2024-03-13 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-13 10:48

同學你好,最好是供貨方直接開給客戶,這樣省去很多麻煩。 同學公司的增值稅也可以簡易計征

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快賬用戶2088 追問 2024-03-13 10:50

因為我們公司已經(jīng)在對方公司入庫了,不能修改供貨商,所以就只能我們公司開具設備發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:50

要是你們開的話,分開核算,分別計稅。

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快賬用戶2088 追問 2024-03-13 10:51

您說的分開核算怎么操作呀

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齊紅老師 解答 2024-03-13 11:01

就是明確設備價款和安裝勞務的價款。 分別核算和計稅。

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快賬用戶2088 追問 2024-03-13 11:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-13 11:03

同學不用客氣,有問題我們再交流

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同學你好,最好是供貨方直接開給客戶,這樣省去很多麻煩。 同學公司的增值稅也可以簡易計征
2024-03-13
同學你好 計入固定資產(chǎn)就可以了
2022-09-20
你好,可以的,可以這樣做。
2023-04-25
同學,你好 開票內容就是設備名字,這個增值稅是13%
2024-12-19
您好,您是一般納稅人?
2022-08-08
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