你好,優(yōu)惠的情況下你的處理是正確的
老師您好,我想問下客戶用我們公司臺頭進口的一批貨物,貨款,稅金都是通過我們公司付出去的,然后再平進平出開給客戶,那么中間就產(chǎn)生了一個問題,如果我們按照實際付出去的貨款加上進口報關的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會比實際進口報關付的增值稅少5萬左右,這樣客戶就覺得自己吃虧了,要堅持增值稅平進平出,那么這樣開總金額比實際付出去多的金額客戶再找費用票普票抵給我們,想問下老師應該用哪種方式是正確的
老師好,我們公司有進口的原材料,如果已支付款是50萬美金,但是報關單是60萬美金,付款金額少于報關單金額會有什么影響呢
請問一下老師,我公司從國內采購一批貨物是100萬,進項稅是13萬,我們公司把這批貨出口到國外,出口報關單以CIF成交方式出口,報關單上貨物顯示的金額是200萬,運費顯示50萬,保費顯示是10萬,請老師把我們公司從采購到出口的每一個分錄都寫出來可以嗎?請寫分錄后面帶數(shù)字的那種,謝謝了
我們公司是做進出口貿易的,在2023年3月份我們出口了一批貨,報關單上金額是100萬元,實際上這批的成本價是65萬,請問我們現(xiàn)在在6月份做賬了還沒有開具出口發(fā)票,請問這批貨有報關單,但是沒有開具出口發(fā)票,算是要確認收入的嗎?要怎么確認收入呢?
老師你好,報關單進口金額100萬,但是有進口優(yōu)惠,沖減貨款10萬,那我們實質付90,是這樣嗎?
個人勞務收入4000, 需要交多少個稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財務報表申報錯了。能改嗎?
老師你好,請教一個問題,就是我們購進的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應商給我們開的那個發(fā)票是13個點的,然后呢我們申報這個海關H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個點的,那會造成這個差異,這個差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時候他們就是說現(xiàn)在外貿企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應商開錯票,要么我們出口報關選錯編碼。但又問了幾個朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結中,不知道實際有沒有這種情況?如果改報關單好不好改?改報關單又應該選哪個編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進項留底稅,跨年還能接著進項抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應收賬款的表格
個人勞務收入4000, 需要交多少個稅
我們的勞動關系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進行報銷嗎?報銷人是我們
具體分錄寫一下,因為境外開了一張CN給我們,我們沖減貨款
借原材料100 貸銀行存款90 營業(yè)外收入10
不是沖減了原材料成本?
入庫是根據(jù)發(fā)票,沒有沖紅的發(fā)票不能減少
那這不等于國內打折優(yōu)惠,與購貨合同的金額有點不同?
購貨合同有折扣也需要紅字發(fā)票的,只能我們付出的對價少了而已