你好,應(yīng)交稅費(fèi)是1%的稅率
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為5 000萬(wàn)元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%,年不含增值稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為300萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司在銷售過(guò)程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)不含增值稅銷售額為500萬(wàn)元。 請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是怎么計(jì)算的?
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為5 000萬(wàn)元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%,年不含增值稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為300萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司在銷售過(guò)程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)不含增值稅銷售額為500萬(wàn)元。 請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
小規(guī)模納稅人增值稅免稅,那么在申報(bào)表填寫(xiě)的時(shí)候是填含稅還是不含稅的銷售額
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表上累計(jì)營(yíng)業(yè)收入=應(yīng)征增值稅不含稅銷售額+免稅銷售額 對(duì)嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅的,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 如果季度30萬(wàn)以內(nèi)普票, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
比方這里,小規(guī)模納稅人銷售貨物,貸方的應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅這個(gè)位置的數(shù)額是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的13%算嗎?
你好,1%,按照百分之一來(lái)算,看到了嗎。
不含稅金額乘以1% 的