借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理
老師,,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)處理呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅怎么入賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加分錄怎么做
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那還要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
可以做的,你月末結(jié)轉(zhuǎn)的話就做。
月末不結(jié)轉(zhuǎn),是到年結(jié)轉(zhuǎn)。
哦,那你年末再做就是。
好的好的,謝謝
?不要客氣,工作愉快
A公司的3個(gè)股東(2個(gè)自然人+1個(gè)公司),分別將自己持有的股份轉(zhuǎn)讓給了我司,我司轉(zhuǎn)賬支付這3個(gè)股東股權(quán)款,請(qǐng)問怎么做分錄?(自然人1:30萬 自然人2:120萬 自然人3:150萬)
平價(jià)轉(zhuǎn)讓的,借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸銀行還款。
長(zhǎng)期股權(quán)股資要設(shè)二級(jí)科目 嗎?
二級(jí)科目設(shè)的是A公司,還是3個(gè)股東?
你好對(duì)的,是的a公司。
我的理解是A公司是我的被股資單位,只是從3個(gè)股東手里把它買下來而已
你好,A公司,這里填寫a公司被投資企業(yè)