同學(xué)您好 不需要單獨(dú)處理的哈 還是附在2月份憑證后 3月沖紅后 需要沖回2月憑證 把該沖紅的附在3月憑證后
老師,我想咨詢一下,小規(guī)模2月份的發(fā)票3月份紅沖,小規(guī)模2月份稅率是3%,3月份是1%,那我紅沖后開正確的藍(lán)字發(fā)票應(yīng)該是按1%還是按3%來(lái)開呢
1月一張普票有誤,2月開具了紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)普票),但3月發(fā)現(xiàn)2月的負(fù)數(shù)普票沖減的發(fā)票號(hào)并不是1月的那張有誤的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作可以更正過(guò)來(lái)?
老師您好!我單位3月份開出了一份紅字信息表,稅額多了一分,對(duì)方按紅字信息表開了負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),也開了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,那張開多的一分紅字發(fā)票要退回去給她嗎?現(xiàn)在是4月份了該怎么處理?
老師,我當(dāng)月(五月)在稅務(wù)數(shù)字賬戶里看到供應(yīng)商開了兩張紅字電票,但我當(dāng)月(5月)進(jìn)項(xiàng)里沒(méi)有看到對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,我問(wèn)供應(yīng)商要了兩張藍(lán)字的電票,也是當(dāng)月(5月)開的藍(lán)字發(fā)票,供應(yīng)商當(dāng)月又紅沖了,所以我現(xiàn)在只看到稅務(wù)提醒有2張紅字電票,是因?yàn)楫?dāng)月開的紅沖了,所以我方進(jìn)項(xiàng)就看不到藍(lán)字發(fā)票了嗎
23年12月開出的數(shù)電藍(lán)字發(fā)票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍(lán)字發(fā)票,24年2月份什么增值稅時(shí),該怎么申報(bào)?我是第一次操作,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦
那我二月份的這個(gè)藍(lán)字發(fā)票,也參與正常抵扣對(duì)挖
還有老師,現(xiàn)在電子稅務(wù)局,導(dǎo)出來(lái)的數(shù)電發(fā)票的合計(jì)金額和稅額,那個(gè)合計(jì)數(shù)據(jù),是不是已經(jīng)把紅字發(fā)票的金額減去了
是的 紅字發(fā)票的金額在電子稅務(wù)局的合計(jì)數(shù)里是負(fù)數(shù) 應(yīng)該是已經(jīng)減去的金額了?