借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費,這個需要繳納增值稅。
老師你好我們向融資擔保公司借款一個月,借款的利息他們給我們開具的金融服務費增值稅專用發(fā)票,這個進項可以抵扣么? 我記得以前利息費的進項費用專票是不能抵扣的, 同樣是實際是利息的情況,是不是開票項目是利息就不可以抵扣,如果是金融手續(xù)費就可以抵扣呢,
老師你好,我想請問一下,子公司把他的資金借給母公司了,然后他倆之間簽了個借款協(xié)議,然后母公司把這個錢,存在銀行,就是利息就是高一些的那個存款了。這個子公司就是收到還款的時候和收到母公司。給的利息的時候兒,他是不那個利息子公司應該記在利息收益收益里邊兒,財務費用的利息收入記在這里對不對,還是應該記在投資收益里邊兒,再一個母公司,收到的利息是,利息收入支出去給子公司的定。給子公司的利息應該記在利息支出里邊兒,對不對。
老師 一般公司收到借款利息要怎么做啊 不是財務公司 不能開利息收入發(fā)票的吧 那這個賬要怎么做呢 作為收方我們可以做不開票收入嗎 但是對方是不是只能利息支出但是不能稅前列支
郭老師您好,請問就是借款給另一家公司, 1、涉及那些稅收, 2、賬務處理, 3、利息收入是否要上增值稅 4、出借方不是金融業(yè),收到利息,發(fā)票開具是否涉及工商變更,是否要去稅局核定稅種。
您好老師,我們公司(非金融)借給了另外一個公司(非金融)200萬,收了幾百塊錢的利息,這個利息我們給對方開了普通發(fā)票,這個收入我們記入了財務費用-利息收入,這個收入是不是只要需要交增值稅不需要交所得稅啊
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎