你好。生產(chǎn)成本是要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的,咱要是生產(chǎn)產(chǎn)品的企業(yè)是這樣。
公司2個月沒有收入!車間沒有生產(chǎn)但工人工資照發(fā),每個月沒有營業(yè)收入,工人工資結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?收入成本配比,沒有收入有成本可以吧
請問老師,剛進(jìn)一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請問下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
請問一下我們服務(wù)行業(yè),一般就是收入,然后成本就是工資和一般的一些費用支出,我平常都把工資和費用都記到費用里,期末結(jié)轉(zhuǎn)也只有費用結(jié)轉(zhuǎn),沒有成本如主營業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn),也沒有把工資做到勞務(wù)成本里去,這樣行嗎?
你好,老師,請問一下,我們是生產(chǎn)瀝青混凝土的,我們一般前半年都沒有生產(chǎn),那前半年我們工資都正常發(fā)給工人,那這部分制造費用是月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本還是等下半年有開票收入了,再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本到月底都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中了,那主營業(yè)務(wù)收入和成本就沒有數(shù)據(jù)了,那是不是在利潤表上營業(yè)收入和營業(yè)成本都是0
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
我是生產(chǎn)成本-工資
你的收入主要是哪方面的?
賣產(chǎn)品的老師
那就是王工轉(zhuǎn)到庫存商品,然后銷售再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
那個是完工,我打錯字了。
借庫存商品 貸生產(chǎn)成本-工資嗎
這樣是那這樣是對的,對的對的對的。
老師 我們沒有庫存商品這個科目 我是是有訂單再生產(chǎn)直接銷售 倉庫不會有庫存 結(jié)果這個月我們沒有收入,但是呢我們生產(chǎn)車間也有工人工資。所以我這個生產(chǎn)工人的工資應(yīng)該怎么做賬?是應(yīng)該計入生產(chǎn)成本工資下個月再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是說計入預(yù)付賬款工資,下個月再轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本工資,再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本工資?
咱們最終是銷售的產(chǎn)品,那咱就需要有庫存商品。
沒有收入,但是咱有生產(chǎn)那個人工費就在生產(chǎn)成本里掛著。 等到完工結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。實際銷售的時候確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本。