同學你好 借固定資產 貸銀行存款 貸長期應付款 這樣 借長期應付款 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
老師:A車主在B公司買車掛靠在我們公司,但首付款從我們公司賬戶付到B公司的,A車主在C公司貸款,每月還貸又從他個人銀行卡扣除的,之前我們公司會計做了應付賬款B公司的剩余款34萬,現在應該怎么把這34萬平了呢,之前會計沒做貸款這筆業(yè)務
物流公司購買了100萬元貨車,公司賬戶收到個人轉賬30萬元,后用公司賬戶支付10萬元貨車首付,8萬元汽車保險費用,剩余90萬元用貸款支付未走公司賬戶,公司賬戶剩余12萬又轉給了個人,應該怎么寫分錄。
老師好!老師,我公司購進A公司產品,同時我公司又銷售產品給A公司,購進:借:庫存商品—A產品60萬 應交稅費—增值稅—進項稅額10萬 貸:應付款賬款—A公司 70萬 銷售商品給A公司時 借:應收賬款—A公司100萬 貸:應交稅費—增值稅—銷項稅額10萬 主營業(yè)務收入90萬 最后還要做一張憑證: 借:應付賬款—A公司70萬 貸:應收賬款—A公司100萬 那A公司剩余的30萬元應收款是否需要做賬務處理呢?謝謝!
公司購車,車款100萬,首付10萬,剩余90萬按揭,由經銷商轉款90萬到公司私卡,之后每月公司對公還款1.5萬,賬務如何處理呢?
請問老師,公司現在想買輛車70萬,首付是公司公戶支付,按揭款必須以法人名義貸款,每個月由法人私戶歸還,賬務處理怎么做賬?有什么稅務風險?應該怎樣規(guī)避?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現在企業(yè)所得稅申報表,資產損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
經銷商哪里分錄平不了呢?
他收你全款了嗎?為啥打款你私戶90萬
按揭的90萬是給經銷商貸的款,每月還4s店1.5萬
同學你好 那就是上面我給你的分錄
老師。二級分錄可以細化一下嗎(比如經銷商/4s店
經銷商為啥給你錢 這個九十萬應該你自己出呀
經銷商貸款
同學你好 不是你們名義貸款?