同學(xué)你好 這個看稅局哦 沒有特別說要你們更正去年的你可以在今年報

老師:去年匯算清繳的時候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個會計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進(jìn)去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢?我是億企贏的財務(wù)軟件。
老師,我2021年有未收回的賬款,當(dāng)時因?yàn)闆]有開發(fā)票,所以沒掛賬,但是按照稅務(wù)要求,說必須要在未開票收入里面先做,所以我就得掛賬和補(bǔ)交稅款,那我現(xiàn)在能去更正申報2021年12月申報表嗎?如果更正后,還要同時做哪些相應(yīng)的處理?
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報去年匯算清繳的時候那個所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報表要怎么寫呢?他那個車購入的時候一開始發(fā)票沒有給到我們,所以沒有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個年度所得稅報表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師晚上好,有個問題問下,公司有兩輛車,另一法人沒有通過公司開票把車賣了,買的那個人是通過車管所開的票,現(xiàn)在被稅務(wù)局查到了,要按九月折舊凈值報未開票收入,那我這帳目上怎么做分錄
老師,我公司去年把公司車輛賣了,當(dāng)時未開票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓送去年5月修改報表,把當(dāng)時賣車款,做無票收入,我去年5月當(dāng)時有留底稅額,在修改到7月留底稅額沒有了,從去年8月補(bǔ)繳滯納金,那8月之后的報表不用更正申報了吧?
能直接寫交通費(fèi)的科目嗎?不關(guān)事由,比如學(xué)習(xí)培訓(xùn),招聘
小會計(jì)準(zhǔn)則,一個幾個人小的企業(yè)。最開始材料是進(jìn)來就都領(lǐng)了,然后控制了,但是之前材料領(lǐng)多了,上個個月沒有領(lǐng)材料。這樣看會不會有問題,列成本明細(xì)原材料沒有。還是干脆不列?
你好老師,我這個月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫存商品里面,然后會計(jì)做成主營業(yè)務(wù)收入了,這個賬戶,我怎么調(diào)整啊?
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對吧
老師,我手上有家公司,毛利率法結(jié)轉(zhuǎn)成本,平時都是按個10點(diǎn)個結(jié)轉(zhuǎn),這到年底了賬上有暫估的成本,有50萬,(這個數(shù)字簡化的),跟老板要票,老板說有10萬沒有票,毛利10個點(diǎn)也是老板告訴我的,那是不是要調(diào)整毛利,把這10萬結(jié)轉(zhuǎn)了,公司有個會計(jì)說,不要調(diào)整毛利,重分類把這10萬調(diào)了,我不懂這什么意思,重分類我知道,可重分類調(diào)表不調(diào)賬,把暫估的調(diào)了是啥意思?
老師您好,A公司有c和d兩名股東,B公司法人是A公司的股東c,請問A和B公司有業(yè)務(wù)往來正常嘛
請?jiān)敿?xì)解釋一下稅負(fù)率
中國開形式發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)到境外(人工,機(jī)票等),境內(nèi)要交哪些稅費(fèi)
公司承租鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的土地+廠房,誰來交房產(chǎn)稅
老師好,境外加工,題目給了加工費(fèi)和料件費(fèi)和其他費(fèi)用,運(yùn)保費(fèi)。是按照加工費(fèi)和料件費(fèi)的千分之三算?還是按照加工費(fèi)和料件費(fèi)加上其他費(fèi)用的千分之三算?


老師我們是運(yùn)輸公司把車給賣了,這樣的話填表一,填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),還是填到第二行13%稅率的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這欄
作為運(yùn)輸公司,如果你們把車賣了,那么這一交易本質(zhì)上屬于銷售貨物的行為,而非提供服務(wù)或轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)。因此,在填寫相關(guān)稅務(wù)表格時,你們應(yīng)該將這筆交易填到“貨物及加工修理修配勞務(wù)”這一欄,而不是“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄。
老師報廢車輛只申報拍賣公司打來的錢,保險公司的賠償款不用申報交稅,對吧。
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,我公司是運(yùn)輸公司,駕駛員出現(xiàn)意外跌落,買的雇主責(zé)任險,保險公司必須讓公司墊付先用對公帳號把這賠償錢打到這個員工個人卡上發(fā)個照片,然后保險公司再把賠償錢打到公司對公戶上,當(dāng)時是公司名義買的雇主責(zé)任險 。這個員工沒有申報個稅,這樣的話沒什么攪和吧。
同學(xué)你好 這個沒有的 做代收代付就可以
借:其他應(yīng)收款---保險公司 2萬 貸:銀行存款2萬(打款時是打到個人卡上),然后保險公司打來 借:銀行存款2萬 貸:其他就收款--保險公司2萬。對嗎?不大對呀
做代收代付得簽個協(xié)議吧
同學(xué)你好 對的 得簽協(xié)議的
老師有關(guān)于這種的模板嗎
就是簽完了協(xié)議公戶打到個人卡上的就可以,借:保險公司了,而不體現(xiàn)個人對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝