同學(xué)你好 月末生產(chǎn)成本不做結(jié)轉(zhuǎn),下月初作為期初生產(chǎn)成本繼續(xù)核算
老師您好,還沒(méi)有做完的產(chǎn)品,制造費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本余額里,還是就放在制造費(fèi)用余額里下個(gè)月去結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,這月沒(méi)有加工成本,產(chǎn)生的制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了。然后生產(chǎn)成本借方余有余額對(duì)?
我11月份做成本,12月份發(fā)現(xiàn)有生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用期末有余額,這個(gè)余額怎么處理?是不是可以做到12月份產(chǎn)成品里面分?jǐn)傆?jì)算成本
老師,本月生產(chǎn)成本沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,科目余額表生產(chǎn)成本是有余額的,最后資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么處理?
老師,制造費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到 輔助生產(chǎn)成本 借方,這樣月末輔助生產(chǎn)成本借方有余額,這個(gè)還要怎么結(jié)賬啊
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開(kāi)了,稅務(wù)那塊客戶開(kāi)票我開(kāi)出去了,合同客戶一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷(xiāo)售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車(chē)公司的公交車(chē)充電用。公交車(chē)公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢(qián)給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開(kāi)具銷(xiāo)售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽希诤颖笔〉囊粋€(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬(wàn),公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢(xún)一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎