借銀行存款 貸實(shí)收資本20萬(wàn)。
1.1日,用銀行存款支付購(gòu)買(mǎi)原材料價(jià)款80000元,原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2.2日,用現(xiàn)金支付職工工資5000元。3.3日,收到大同公司投入的貨幣資金150000元,存入銀行。4.4日,從美麗公司購(gòu)入A、B兩種材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明A材料的價(jià)款30000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5100元,B材料的價(jià)款30000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5100元,材料尚未運(yùn)到,款項(xiàng)已用銀行存款支付。5.5日,用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)辦公用品,其中,生產(chǎn)車(chē)間用500元,財(cái)務(wù)部門(mén)用600元。6.7日,支付當(dāng)月的短期借款利息2000元,款項(xiàng)己支付。7.8日,銷(xiāo)售給3M公司A產(chǎn)品1000件,單價(jià)為50元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為8500元,款項(xiàng)收到,存入銀行。8.10日,收到4D公司前欠貨款160000元,存入銀行。9.12日,銷(xiāo)售不需用甲材料-批,價(jià)款為5000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為850元,價(jià)款收到,存入銀行。10.20日,公司用銀行存款支付違約罰款30000元。11.23日,用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)3000元。12.26日,采購(gòu)員小王出差,預(yù)借差旅費(fèi)5000元,以現(xiàn)金支付
1.1日,用銀行存款支付購(gòu)買(mǎi)原材料價(jià)款80000元,原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2.2日,用現(xiàn)金支付職工工資5000元。3.3日,收到大同公司投入的貨幣資金150000元,存入銀行。4.4日,從美麗公司購(gòu)入A、B兩種材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明A材料的價(jià)款30000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5100元,B材料的價(jià)款30000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5100元,材料尚未運(yùn)到,款項(xiàng)已用銀行存款支付。5.5日,用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)辦公用品,其中,生產(chǎn)車(chē)間用500元,財(cái)務(wù)部門(mén)用600元。6.7日,支付當(dāng)月的短期借款利息2000元,款項(xiàng)己支付。7.8日,銷(xiāo)售給3M公司A產(chǎn)品1000件,單價(jià)為50元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為8500元,款項(xiàng)收到,存入銀行。8.10日,收到4D公司前欠貨款160000元,存入銀行。9.12日,銷(xiāo)售不需用甲材料-批,價(jià)款為5000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為850元,價(jià)款收到,存入銀行。10.20日,公司用銀行存款支付違約罰款30000元。11.23日,用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)3000元。12.26日,采購(gòu)員小王出差,預(yù)借差旅費(fèi)5000元,以現(xiàn)金支付
1.1日,購(gòu)入原材料-批,價(jià)款180000元,貨款用銀行存款支付,原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2.3日,用現(xiàn)金支付職工工資30000元。3.4日,收到宏達(dá)公司投入的貨幣資金200000元,存入銀行。4.6日,從悅達(dá)公司購(gòu)入A、B兩種材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明A材料的價(jià)款20000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3400元,B材料的價(jià)款30000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5100元,材料尚未運(yùn)到,款項(xiàng)已用銀行存款支付。5.9日,用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)辦公用品,其中,生產(chǎn)車(chē)間用300元,管理部門(mén)用5006.10日,支付當(dāng)月的短期借款利息1500元,款項(xiàng)己劃轉(zhuǎn)。7.13日,銷(xiāo)售給慶華公司A產(chǎn)品1000件,單價(jià)為50元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為8500元,款項(xiàng)收到,存入銀行。8.15日,收到藍(lán)天公司前欠貨款163800元,存入銀行。9.17日,銷(xiāo)售不需用甲材料一批,價(jià)款為4000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為680元,價(jià)款收到,存入銀行。10.20日,公司用銀行存款支付違約罰款20000元。11.22日,用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元。12.24日,采購(gòu)員李超出差,預(yù)借差旅費(fèi)2000元,以現(xiàn)金支付。
伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄:(1)2日,收到陽(yáng)陽(yáng)公司投入的機(jī)器一臺(tái),價(jià)值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。(2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。(3)7日,購(gòu)進(jìn)A材料一批,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已用銀行存款支付。(4)11日,本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車(chē)間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門(mén)領(lǐng)用材料1000元。2203043200(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購(gòu)員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購(gòu)員小華出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計(jì)算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車(chē)間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。借和貸一定要帶金額?。?!
伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄:(1)2日,收到陽(yáng)陽(yáng)公司投入的機(jī)器一臺(tái),價(jià)值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。(2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。(3)7日,購(gòu)進(jìn)A材料一批,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已用銀行存款支付。(4)11日,本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車(chē)間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門(mén)領(lǐng)用材料1000元。2203043200(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購(gòu)員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購(gòu)員小華出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計(jì)算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車(chē)間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。一定要寫(xiě)借貸金額?。?!
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷(xiāo) 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開(kāi)收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
借原材料5200, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)676, 貸銀行存款
借其他應(yīng)收款, 貸庫(kù)存現(xiàn)金500, 借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品材料費(fèi)3萬(wàn), 管理費(fèi)用材料費(fèi)2000, 貸原材料32000。
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn), 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)13000 借庫(kù)存現(xiàn)金100, 管理費(fèi)用、差旅費(fèi)400, 貸其他應(yīng)收款500 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款34000。 借制造費(fèi)用1000 貸銀行1000, 借銷(xiāo)售費(fèi)用廣告費(fèi),貸銀行450。