您好,那這個(gè)得在上季度的賬里把所得稅費(fèi)用計(jì)提了才行哦
老師,我上季度的企業(yè)所得稅737.12,延緩繳納。結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)季度,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅余額就有737.12。但是這個(gè)季度虧損了,但本年累計(jì)的利潤(rùn)總額為7507.7,本季度延緩繳納所得稅額375.39,這個(gè)要做怎樣處理
上個(gè)季度本年利潤(rùn)是-3957.18,所得稅就為0,這個(gè)季度本年利潤(rùn)8896.65,我這個(gè)季度提所得稅費(fèi)用應(yīng)該提多少
上季度的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)季度了,編制利潤(rùn)表所得稅怎么辦
上個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的所得稅費(fèi)用不影響下個(gè)季度的應(yīng)交所得稅吧
比如說今年三月份申請(qǐng)下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請(qǐng)問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
我想問所得稅費(fèi)用和一般管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,銷售費(fèi)用本質(zhì)的區(qū)別
您好,好的,前面是稅,后面是費(fèi),這是本質(zhì)區(qū)別
主要所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),顯示上會(huì)不會(huì)影響本年利潤(rùn)的金額
還是就放那放著,可以通過繳的企業(yè)所得稅知道每個(gè)季度盈利情況
您好,所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),當(dāng)然影響的,本年利潤(rùn)少了 每個(gè)季度盈利看利潤(rùn)總額