你好!這個選后面這個就好了
嘉華日化化工有限公司(簡稱嘉華公司)是增值稅一般納稅人,納稅人識別號為330100213584125460.2019年1月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)1月2日,購買原材料A一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50000元,增值稅6500。 (2)1月3日,將購買的原材料A全部發(fā)往美源化妝品廠(簡稱美源廠),委托加工成高檔化妝品B一批。 (3)1月18日,收回美源化妝品廠加工的化妝品B,收到增值稅專用發(fā)票注明加工費10000元,稅額1300元;全部款項及對方代收消費稅均已付清。 (4)1月20日,將收回的高檔化妝品B一半用于直接銷售,取得不含稅銷售收入42850元,另一半本月全部領(lǐng)用繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品C?;瘖y品B期初期末庫存余額均為零。 (5)1月26日,銷售化妝品C一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,稅款13000,款已收到。 (6)1月27日,將研制生產(chǎn)的新高檔化妝品E,總共500件贈送老顧客免費試用,該化妝品無市場銷售價格,成本為8000元。 (7)1月28日,銷售自產(chǎn)高檔化妝品D一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元,貨已發(fā)出,款已收到。 計算當(dāng)月應(yīng)納消費稅額
老師,您好,有個問題想請您解答,我單位是醫(yī)療器械商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,對外開具的銷項票選擇的分類是生物化學(xué)制品,而進(jìn)項票是醫(yī)藥,如果從稅收分類編碼查詢,應(yīng)該是生物化學(xué)制品,現(xiàn)在應(yīng)該是按正確的開具呢,還是根據(jù)進(jìn)項對外開具銷項呢?這個好久了,以前發(fā)票不可能退回了
對電影衍生品的收入開票,對方要求開版權(quán)費或授權(quán)費,本公司經(jīng)營范圍如下,請問是否可以開這倆類發(fā)票? 經(jīng)營范圍:影院管理、組織文化藝術(shù)交流活動;承辦展覽展示;代理、發(fā)布廣告。電影放映、預(yù)包裝食品兼散裝食品的銷售。文藝演出、場地租賃、玩具銷售(電影衍生品)、餐飲服務(wù)、電玩游藝、圖書銷售、彩票銷售,演繹票務(wù)代理。計算機(jī)信息技術(shù)咨詢,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)服務(wù),技術(shù)推廣;飲品制售。:酒類經(jīng)營:醫(yī)用口罩批發(fā):消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品):日用口罩(非醫(yī)用)銷售:衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售:醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā);家用電器零配件銷售:日用品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
某化妝品有限公司作為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)當(dāng)月委托乙企業(yè)為其加工一批高檔口紅,提供的原材料不含稅價格為4000元;乙企業(yè)收取加工費2000元以及代墊部分輔料費350元,并開具增值稅專用發(fā)票。委托加工的高檔口紅已于當(dāng)月全部收回,乙企業(yè)無同類產(chǎn)品售價。(2)自制一批新型高檔化妝品(無同類市場價格),發(fā)放給本企業(yè)女職工作為福利,已知該批高檔化妝品的生產(chǎn)成本為3500元,成本利潤率為5%,無同類產(chǎn)品售價。 要求計算 (1)乙企業(yè)代收代繳消費稅多少? (2)該企業(yè)自制新型高檔化妝品作為職工福利,應(yīng)繳納消費稅是多少?(公式和文字都要有,謝謝)
我們公司有兩款花露水執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是消字號的,那么在開發(fā)票時候,是開化學(xué)藥品制劑還是化學(xué)藥品原藥呢
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
謝謝老師
你好!不用客氣的了