那不行。就是你賬務(wù)處理出來的財(cái)務(wù)報(bào)表要和稅務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣。
這個(gè)月分紅后資產(chǎn)負(fù)債表左右不對(duì)等了,怎么弄。資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益期末數(shù)和利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)一致,但是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不一致,是哪里錯(cuò)了嗎
老師請(qǐng)問一下,利用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填制現(xiàn)金流量表的時(shí)候,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)一直用的是年初數(shù)和期末數(shù)之間的差額,而不是用的比如我填制8月份的現(xiàn)金流量表,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)為什么不是用7月末的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)與8月末的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)之間的差額的?
現(xiàn)在顯示:期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)累計(jì)金額不一致,表上數(shù)據(jù)都是0,我們一直都是零申報(bào)
老師,三大報(bào)表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)額加上利潤(rùn)表當(dāng)中利潤(rùn)的累計(jì)額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不對(duì) 但是我的兩個(gè)報(bào)表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報(bào)表的勾稽關(guān)系。是什么?
公司2021年度賬務(wù)在審計(jì)中 報(bào)今年一季度資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)屬于21年期末數(shù)據(jù)是還是未審計(jì)的 .數(shù)據(jù)后面審計(jì)完21年末資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)會(huì)有變動(dòng).那這樣對(duì)第一季度這樣申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表是不會(huì)有影響吧
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評(píng)到A級(jí)呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請(qǐng)問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
那我是不是2023年12月份的賬務(wù)要重新調(diào)整后再結(jié)賬,和審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表一致才行,再更改稅務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以?還是我需要如何操作?
現(xiàn)在是我發(fā)現(xiàn)我們外請(qǐng)的審計(jì)最終的資產(chǎn)負(fù)債表期末金額與我賬務(wù)的不一致
你好,比如咱賬務(wù)處理調(diào)整了就按調(diào)整后的進(jìn)行出報(bào)表。 然后按照這個(gè)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。
所以我可以將12月份的賬務(wù)重新結(jié)賬的意思,是嗎?
好對(duì)的,這樣處理是對(duì)的。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。