同學(xué)你好,需要的,租賃按照千分之一。
老師,我開的票是經(jīng)營租賃~場地使用費和經(jīng)營租賃~租賃費,這兩個發(fā)票的品名。按照他們倆個品名的話,計提房產(chǎn)稅土地稅印花稅。還需要什么
老師,6月開了一張專票,是手機(jī)信號場地租賃費,屬于經(jīng)營租賃,就一小塊地方,這個需要申報印花稅嗎?
自有房屋樓頂?shù)目盏刈饨o移動公司放信號塔,給他開發(fā)票是*經(jīng)營租賃*場地租賃,需要交房產(chǎn)稅嗎?交印花稅嗎?
老師,這樣的租賃合同,算不算是場地租賃,需要交印花稅嗎?
開經(jīng)營場地租賃發(fā)票需要交印花稅嗎
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
老師別的公司給我公司支付電費,先將我公司的電費轉(zhuǎn)給我,然后我公司在交電費,這個電費不需要還給他這個怎么做賬呢,電費也可以算作我公司的成本嗎
老師我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),開發(fā)的項目停滯了,現(xiàn)在跟別的公司合作充電樁充電業(yè)務(wù),我們提供場地,對方提供充電樁,按照協(xié)議分給我公司收入,產(chǎn)生的電費對方打給我公司在由我公司交,這個電費我要怎么做賬呢,收入我需要開場地租賃發(fā)票給對方是吧做到其他收入是吧
同學(xué),這個先要看協(xié)議,協(xié)議是固定租賃+比例分成這樣嗎?
協(xié)議是按照充電收入給我們,我們提供經(jīng)營場地
哦,這樣的話,首先,印花稅不用交了,因為不屬于租賃,同學(xué)你們沒有取固定租金,而是比例分成,這個不是租賃。 然后,收到的電費不應(yīng)該入成本,這個可以理解為成本分擔(dān),同學(xué)你們負(fù)責(zé)場地成本,對方負(fù)責(zé)電費和設(shè)備成本。
那對方如果要發(fā)票我怎么處理呢,電費是對方承擔(dān),但是電費是我公司的戶頭需要我公司交納,這個電費難道我公司只做往來嗎,不走成本嗎
這個問下稅務(wù)局可不可以代開吧,因為同學(xué)你們應(yīng)該是沒有電費經(jīng)營的資質(zhì)的,而且你們只屬于代收。 因為是對方負(fù)擔(dān),所以是對方的成本,不是同學(xué)你們公司的成本。 或者說,同學(xué)入了成本,也要再沖減。
我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是現(xiàn)在的項目停滯了,有工地電費的產(chǎn)生,但是這個電費是充電樁產(chǎn)生的,又對方承擔(dān)了,按照實際確實不能入我公司的成本,因為對方承擔(dān)了,這個收入是充電樁充電的收入我們分一部分,收入是進(jìn)對方賬戶,對方按照協(xié)議分給我們,那這個收入,對方公司要票,我該怎么開呢
可以開其他業(yè)務(wù)收入。 經(jīng)營類別應(yīng)該屬于生活服務(wù)吧,大類應(yīng)該沒錯,稅率也不會錯,一般稅務(wù)局不計較,實在擔(dān)心可以問下稅務(wù)局。
也就是說電費不能入成本對吧,給我打在交那就是往來是吧,收入也就是說我需要去稅務(wù)局代開發(fā)票,不能自開是吧
不對,是充電樁公司要票不是用戶要票。 同學(xué)你們和充電樁公司是共同經(jīng)營,這個原則上來說不用開票,因為你們和充電樁公司不存在交易。 應(yīng)該是按照協(xié)議分?jǐn)偸杖牒唾M用,具體開票、增值稅等問題應(yīng)該是約定好了的。如果沒有約定,協(xié)議補(bǔ)充一下吧。
哦是充電公司分給我公司錢,那我也要入收入是吧,那交增值稅嗎,按照什么交呢
因為這種共同經(jīng)營,不存在單獨主體,那應(yīng)該是由有經(jīng)營權(quán)限的充電樁公司進(jìn)行開票并承擔(dān)增值稅等費用,然后協(xié)議約定具體你們和充電樁公司之間的分配比例。 比如充電樁公司承擔(dān)了增值稅,所以分配比例提高1%,或者按照實納增值稅稅額比例分?jǐn)偂?同學(xué)你們是不涉及對這項業(yè)務(wù)繳納增值稅的問題的。
那就直接做到其他收入里可以了是吧,只是涉及到所得稅對吧
嗯嗯,只涉及所得稅,不涉及增值稅
那我在填報申報表是就不需要申報增值稅表了吧,只是需要將收入填到所得稅申報表里是吧老師
嗯嗯,是的,這樣沒問題
在問您下電費只是跟他們掛個往來,我交的時候在沖減這個是吧,不能入到我公司成本里對吧
對的,只是往來,不是同學(xué)公司的成本