你好 如果是 經(jīng)紀代理服務(wù)? 是不可以抵扣進項稅的? 那種行程單? 是可以抵扣進項稅的
老師,請問:出差產(chǎn)生的機票費--開的電子普通發(fā)票(貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱欄是經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂機票產(chǎn)品),可不可以抵扣?行程單可以作為抵扣依據(jù)嗎?
請教下老師,我收到同事的報銷機票的一個電子普通發(fā)票,應(yīng)稅服務(wù)名稱是經(jīng)紀代理服務(wù) 代訂機票產(chǎn)品,備注欄注明了訂單號,行程信息,航班號和乘機人姓名。這樣的發(fā)票我可以計算抵扣進項稅嗎?
老師,那個幫忙代訂機票的經(jīng)紀代理服務(wù)機票款的電子普通發(fā)票的進項稅額可以抵扣嗎?
開的是電子普通發(fā)票, 內(nèi)容是 經(jīng)紀代理服務(wù)-代訂機票產(chǎn)品可以抵扣進項稅嗎
老師,員工外出培訓訂的機票是在旅游公司代訂的,開的發(fā)票名稱是經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂機票款的電子普票,不是旅客運輸服務(wù)的電子普票,請問可以用來計算抵扣增值稅嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么