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老師,你好,問你一下,我們以前會計錄2023年期初余額時把實收資本沒有錄進去,我也不知道他們賬是怎么平的,現(xiàn)在就是期初沒有實收資本,我應(yīng)該怎么加著錄進去

2024-03-07 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 14:45

同學(xué)您好! 你好,針對期初余額中實收資本未錄入的問題,首先需確認實收資本的具體金額,然后編制調(diào)整分錄,將實收資本加入期初余額。確保分錄借貸平衡,并更新相關(guān)賬簿。建議與前任會計溝通,了解具體情況,確保賬目準確。

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快賬用戶5567 追問 2024-03-07 15:26

你說的這個我知道,能聯(lián)系前前任會計就不問你了,我先問你的就是實收資本現(xiàn)在要加進去,對應(yīng)的那個會計科目能用

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快賬用戶5567 追問 2024-03-07 15:27

賬能平,我現(xiàn)在要解決這個問題,你說的那些道理那個會計都懂,記賬公司的會計沒法聯(lián)系

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齊紅老師 解答 2024-03-07 15:31

同學(xué)您好,借: 利潤分配-未分配潤,貸 :實收資本

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快賬用戶5567 追問 2024-03-07 15:32

你這樣的話就盈利了

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齊紅老師 解答 2024-03-07 15:33

同學(xué)您好,是所有者權(quán)益內(nèi)部增減

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快賬用戶5567 追問 2024-03-07 15:35

還有個問題,開辦公司投資的實收資本,公司成立就撤資,應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-07 15:40

公司成立后,若投資的實收資本立即撤資,會計分錄應(yīng)如下:借:實收資本(記錄撤資金額),貸:銀行存款(或其他相應(yīng)賬戶)。同時,需確保撤資符合公司章程及相關(guān)法律法規(guī),保留相關(guān)憑證,以備審計和稅務(wù)檢查。如涉及稅務(wù)處理,應(yīng)依法進行申報。

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快賬用戶5567 追問 2024-03-07 15:44

那以后嚴要求交實收資本嗎?

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快賬用戶5567 追問 2024-03-07 15:44

撤資的用不用在實繳

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齊紅老師 解答 2024-03-07 15:44

對于實收資本的嚴格管理,公司應(yīng)確保所有投資款項準確、及時入賬,并遵循相關(guān)法規(guī)進行驗資和披露。同時,加強內(nèi)部控制,防止虛假出資和抽逃資本等行為。通過規(guī)范的財務(wù)管理,提升公司信用和聲譽,為長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

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快賬用戶5567 追問 2024-03-07 15:46

問你還用繳嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 15:52

同學(xué)您好,準備撤資不用 繳

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同學(xué)您好! 你好,針對期初余額中實收資本未錄入的問題,首先需確認實收資本的具體金額,然后編制調(diào)整分錄,將實收資本加入期初余額。確保分錄借貸平衡,并更新相關(guān)賬簿。建議與前任會計溝通,了解具體情況,確保賬目準確。
2024-03-07
期初建賬實收資本是0是嗎
2019-08-22
當初是應(yīng)該做:借銀行存款,貸實收資本,結(jié)果做成:借銀行存款,貸其他應(yīng)收款是嗎? 如果是這樣,現(xiàn)在應(yīng)該做:借其他應(yīng)收款,貸實收資本才行。 你說做了:借銀行存款,貸其他應(yīng)收沖平,說明之前其他應(yīng)收是借方余額,那就是股東除了股權(quán)款還有欠款,所以現(xiàn)在只是把欠款還了,股權(quán)款還是沒還,所以實收資本沒有增加,
2019-08-22
您好,借實收資本原股東,貸實收資本新股東
2022-04-21
你好,借利潤分配, 貸其他應(yīng)付款。
2021-02-20
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