告訴老板,做生意不是過家家,那樣要交增值稅的
老師你好 我們有4個(gè)股東現(xiàn)在合伙一起開了2家公司,都是制造業(yè)的,他們的投資款都存到A公司了,現(xiàn)在B公司需要支出,然后他們沒有存投資款到B公司,直接從A公司轉(zhuǎn)錢到B公司,(A公司是做建筑模板,用單板來加工,B公司是購進(jìn)原木生產(chǎn)單板)老板們給我這樣做賬,借:銀行存款 30萬 貸:預(yù)付賬款-單板款30萬(預(yù)付B公司) 以后B公司開支就拿這30萬開支,等到A公司生產(chǎn)了就跟B公司提貨單板,這樣子做對嗎
徐老師好!我公司A是總公司,B公司是A的分公司,B公司剛注冊好,之前B公司裝修的時(shí)候,老板全部用A公司的名義簽了合同,A公司付了款,發(fā)票也是開了A公司,現(xiàn)在還有一些尾款沒有付,請問如何把這些裝修款轉(zhuǎn)到B公司去?
老師好,請問老板有兩家公司 A和B,A與客戶簽訂了合作協(xié)議并且開票對公收款,收到款項(xiàng)以后A可以把錢打給B公司讓B公司開票嗎?兩家都是小規(guī)模做服裝批發(fā)的
老師我們付給A公司30萬,他們這發(fā)不了貨,別的項(xiàng)目和B公司也簽合同了。A和B公司是一個(gè)老板,A公司的款不退給我們,做個(gè)轉(zhuǎn)賬協(xié)議,轉(zhuǎn)到B公司去,以后B公司給我們開發(fā)票可以嗎?
老師早上,A公司和B公司員工和老板合并到A公司去,之前A和B都是獨(dú)立經(jīng)營,問題是企業(yè)簽的合同都是在B公司,現(xiàn)在B公司開票收錢,然后A公司在開票給B公司,B公司在把這筆錢轉(zhuǎn)到A公司去,A和B在簽一份合同的情況下,這樣會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
我說錯(cuò)了,應(yīng)該是這樣:老板都是一個(gè)的2家公司,有時(shí)候簽合同簽到了另一家B,收到的款項(xiàng)也是到這一家B,然后老板總是把錢轉(zhuǎn)到A公司,我們是小規(guī)模影視公司,現(xiàn)在A公司借的B公司其他應(yīng)付款有30多萬了.上一個(gè)問題寫錯(cuò)了沒寫清楚。同一個(gè)老板,但是明面上的法人不是同一個(gè),我也不知道誰是老板。其他應(yīng)付款有我的責(zé)任嗎?而且以后有錢也肯定會轉(zhuǎn),還不還就不清楚了應(yīng)該不會的
把握一個(gè)原則:不能亂借款,借出就要交增值稅
借出交增值稅什么意思?是老板要轉(zhuǎn)的,不轉(zhuǎn)不行。說是A公司作為支出賬戶,B公司一旦受到錢就會轉(zhuǎn)過來。這要怎么做賬了?
意思借款給別人,稅局就會喊你交增值稅
1個(gè)點(diǎn)增值稅嗎?小規(guī)模影視公司。其他還有什么方法嗎
是的,小規(guī)模按1%交增值稅,也可合計(jì)享受季度30萬免稅
意思是繳增值稅這部分不能寫在30萬免稅這一欄,要另外體現(xiàn)在繳稅這一欄嗎?28萬交2800,但是我交稅來了稅局怎么會知道我交的是借出去的這28萬,現(xiàn)在都是電子稅務(wù)局申報(bào)的
意思是不需要單獨(dú)申報(bào)增值稅,
那怎么交了
是B公司交嗎?轉(zhuǎn)出方交?
是借出款的公司交增值稅
是繳增值稅劃算還是所得稅劃算了
借款就要約定利息,不然,借出公司的稅就白交了
意思要約定利息,收款方歸還本金和利息,借出方繳納本金的增值稅的意思
是的,就是那個(gè)意思的哈,借款方支付的利息可以稅前扣除
第一個(gè)問題:2邊都要交稅?而且補(bǔ)合同?第二個(gè)問題:增值稅怎么交了?第三個(gè)問題:請老師糾正一下是不是這樣?借款需要約定利息還錢,沒有利息要視同銷售,借出方要繳納1%增值稅。如果沒有繳稅的話屬于偷稅漏稅。收款方支付的利息可以稅前扣除
只是借出方交增值稅,收款方不交稅。
并且收款方要交利息嗎?還是二選一?
意思是借出方開票交增值稅,收款方支付利息做稅前扣除就是