你好,是季度開票低于30萬不交稅,不是120
老師,請問個(gè)體工商戶全年收入不達(dá)120萬是不用交個(gè)人所得稅的吧
老師,個(gè)體戶1月開了120萬的票。這個(gè)季度是120-0.5*3交稅嗎?能減成本嗎
老師 ,您好,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人年收入120萬以內(nèi)免增值稅及個(gè)稅,120萬以上個(gè)稅一般為多少呢?
老師,個(gè)體工商戶120萬以內(nèi)個(gè)人所得稅免稅嗎?
老師您好,無票收入不管交多少都要交稅嗎?比如說我成立一個(gè)個(gè)體戶,我無票收入在120萬以內(nèi)需要交稅嗎
公司注冊超過五年未實(shí)繳出資有什么后果
老師能解決下這3問題嗎
付勞務(wù)公司的管理費(fèi)和派遣人員的工資作為我們公司成本,這些都付給勞務(wù)公司。 可以加個(gè)明細(xì)科目:派遣人員應(yīng)急費(fèi)嗎,作為我們成本可以嗎
19年客戶開專票出去以后,沒有給做賬費(fèi),次月沒有納稅就停賬了。若客戶想恢復(fù)稅務(wù),19年開出去的發(fā)票是必須重新交上稅還是可以在19年重新作廢掉,還是怎么?(如果抵扣方已轉(zhuǎn)出該發(fā)票補(bǔ)稅,那我們可以作廢掉,不用納稅?)
老師好!設(shè)備租賃費(fèi)是開其他有形動(dòng)產(chǎn)租賃么?
小規(guī)模公司想開建筑服務(wù)發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需要有什么?
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當(dāng)年做一筆補(bǔ)稅分錄還要干嘛嗎?
請問老師應(yīng)付職工薪酬對應(yīng)的是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢?
老師請問,已公司名義購買的居民個(gè)人住房是不是不可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
一般納稅人,利潤不大,只有工資和社保費(fèi)用,扣去社保和工資,還有印花稅之類的,就是一個(gè)月凈利潤虧損一千多,現(xiàn)在這家公司被稅務(wù)稽查了,要求補(bǔ)交企業(yè)所得,這個(gè)賬還能調(diào)嗎?
和小規(guī)模的一樣是吧,這個(gè)個(gè)體戶,低于30萬不用交稅,這個(gè)稅是指啥稅呢
你好,那個(gè)稅是增值稅
個(gè)稅呢,怎么交法
個(gè)稅是按生產(chǎn)經(jīng)營累計(jì)計(jì)算
也是要取的成本票是吧
是的,也是要取的成本票
個(gè)體戶,自己可以給自己發(fā)工資嗎
個(gè)體戶,不可以給自己發(fā)工資
比如說個(gè)體一個(gè)季度收入20萬,取得成本票8萬,盈利2萬,這個(gè)2萬是不是按經(jīng)營所得繳納個(gè)稅,若果要繳納個(gè)稅2萬需不需要減個(gè)人5000的標(biāo)準(zhǔn),如果有專項(xiàng)附加扣除再加上專項(xiàng)附加扣除呢
不會(huì)扣除專項(xiàng)附加的哈
就是2萬-15000(5000*3個(gè)月)=5000按經(jīng)營所得繳納個(gè)稅嗎
是的,就是那個(gè)計(jì)算的哈
那這樣比較虧哈,自己的專項(xiàng)附加扣除不能用
這個(gè)需要測算的哈,
老師,怎么測試法
就是算一下到底是在哪里扣除劃算