現(xiàn)在是3月份,報(bào)2月份的個(gè)稅,4月份報(bào)3月份的個(gè)稅。
個(gè)稅系統(tǒng)里查到收入納稅里19年1到3月是一家公司的申報(bào),稅款所屬期也是1到3月的,我3月份離職的,然后下一家公司是4到6月,這家公司申報(bào)的稅款稅款所屬期也是4到6份的,7月份換了一份工作,8月份發(fā)了工資,公司9月份申報(bào),稅款所屬期是8月份的,后面以此類推,這樣我就有一個(gè)7月的是沒(méi)有工作收入申報(bào)的,那會(huì)影響我后面上海居住證積分辦理,貸款,征信等一些問(wèn)題嗎
老師,你好,我2月初在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)了1月份的個(gè)稅,我把這個(gè)理解成1月份的工資申報(bào)了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是錯(cuò)了嗎?
您好,老師,我4月份忘記報(bào)公司人員3月份的個(gè)人所得稅了,怎么辦呢?
老師,新公司,小規(guī)模勞務(wù)公司,五月份申請(qǐng)的稅務(wù)登記,當(dāng)時(shí)是忘了申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月在大廳補(bǔ)申報(bào)的按零申報(bào)報(bào)的,現(xiàn)在申報(bào)12月份出現(xiàn)了這個(gè)框框,我在統(tǒng)計(jì)查詢里看申報(bào)記錄,顯示5月在大廳申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)提示要我更正,我該怎么操作?
老師好,我公司這個(gè)月稅務(wù)登記了,個(gè)稅系統(tǒng)里我添加了法人并報(bào)送了,申報(bào)所屬期變成了2月份的。4月份報(bào)3月份的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)是我操作失誤嗎?怎么辦呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那我應(yīng)該是在4月份實(shí)名采集并報(bào)送嗎?
3月份設(shè)立登記,4月份申報(bào)個(gè)稅。