你好,建設(shè)廠房支付的土地流轉(zhuǎn)費(fèi) 借:在建工程,貸:銀行存款 完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)了塊地準(zhǔn)備建廠房支付的地質(zhì)勘探費(fèi) 及 廠區(qū)設(shè)計(jì)費(fèi) 入什么會(huì)計(jì)科目?
農(nóng)業(yè)公司租用土地,支付農(nóng)民的土地流轉(zhuǎn)費(fèi)計(jì)入什么科目,分錄怎么寫(xiě)
老師好!請(qǐng)問(wèn)甲公司用貸款支付給農(nóng)民五年的土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用于建設(shè)豬場(chǎng),現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目歸乙公司建設(shè)了,(甲乙公司為同一股東)請(qǐng)問(wèn)這個(gè)土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用,甲乙公司怎么做賬務(wù)處理呢 謝謝老師!
物業(yè)公司支付的土地出讓金是21年4月份發(fā)生的計(jì)入管理費(fèi)用了21年10月份調(diào)賬的計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)在在建工程科目攤銷(xiāo)的 實(shí)際廠房在2020年就建設(shè)了 為什么土地出讓金是21年4月份支付的呢 現(xiàn)在廠房早就完工再用了 沒(méi)支付土地出讓金之前就已經(jīng)使用了
農(nóng)業(yè)公司,建設(shè)廠房,每三年支付一次土地流轉(zhuǎn)費(fèi),怎么入賬?計(jì)入什么科目
老師您好!我查賬發(fā)現(xiàn)21年的時(shí)候客戶(hù)打了一筆貨款2000元會(huì)計(jì)做的沖減應(yīng)收賬款,但是因?yàn)榉N種原因,會(huì)計(jì)又做了一筆其他應(yīng)付賬款--客戶(hù)預(yù)付款-21秋貸方2000元借方也是做的銀行。因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行沒(méi)有對(duì)賬,財(cái)務(wù)管理也混亂,所以一直沒(méi)有發(fā)現(xiàn),同一筆銀行到賬做了兩筆賬,現(xiàn)在梳理賬目發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付賬款-客戶(hù)預(yù)付款-21秋科目貸方還有余額2000元,請(qǐng)問(wèn)我要如何調(diào)賬呢
我們公司對(duì)A公司占股,借款10萬(wàn)給另一家公司,實(shí)繳5萬(wàn)轉(zhuǎn)賬給A公司,這2筆分別怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑會(huì)計(jì)怎么做?做過(guò)商貿(mào)企業(yè),是不是每種企業(yè)都不一樣,都要學(xué),沒(méi)做的就不敢做,怎么辦?
審計(jì)調(diào)整這次,賬上分錄該如何填寫(xiě)
老師 我想問(wèn)下合并報(bào)表怎么做
老師好,我們是人力差額征收,發(fā)票應(yīng)該是5個(gè)點(diǎn),然后錯(cuò)開(kāi)成6個(gè)點(diǎn)了,最后申報(bào)增值稅的時(shí)候放到留抵里面去了,報(bào)表還改不了,那這個(gè)稅可以退嗎
老師好,麻煩請(qǐng)教一下,我們公司把部分辦公室和宿舍拆除了,房產(chǎn)證也做了變更,稅務(wù)系統(tǒng)原值也做了更改,現(xiàn)在賬務(wù)如何做分錄
老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào)附表折舊表房產(chǎn)稅原值268萬(wàn),交房產(chǎn)稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)是每季度35萬(wàn),稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)提示如何調(diào)整一下?
出口外貿(mào)企業(yè),收到的外匯是通過(guò)離岸賬戶(hù)收的,符合退稅條件嗎,
老師,我們是酒店,有一個(gè)單位住宿來(lái)著,4月份付了1萬(wàn)元住宿費(fèi),沒(méi)開(kāi)票,我做了無(wú)票收入,5月份他又把這1萬(wàn)元住宿費(fèi)開(kāi)票了,我5月分錄怎么寫(xiě)
每三年支付一次,廠房早就建設(shè)好了的!現(xiàn)在不需要建設(shè)廠房,是每三年需要支付一次
你好,那就是 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
支付的違約金也一并記入嗎?
你好,支付的違約金,是計(jì)入? 營(yíng)業(yè)外支出? 科目核算