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請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅計(jì)算公式是什么

2024-03-06 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-06 10:08

你好,你說(shuō)的是工資薪金的個(gè)稅嗎?

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快賬用戶4063 追問(wèn) 2024-03-06 10:31

是的,計(jì)算方式是什么

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:34

累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照個(gè)稅起征點(diǎn)5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。

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快賬用戶4063 追問(wèn) 2024-03-06 10:36

可以具體一點(diǎn)嗎?比如12000元的工資是怎么計(jì)算的,沒(méi)有社保和專項(xiàng)附加扣除

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快賬用戶4063 追問(wèn) 2024-03-06 10:38

是(12000-5000-3000)×0.1+3000×0.03,速算扣除數(shù)是怎么減

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:39

你好,現(xiàn)在他是按照累計(jì)了你沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn)之前都不用交。

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快賬用戶4063 追問(wèn) 2024-03-06 10:56

我想問(wèn)沒(méi)有一次性扣除怎么計(jì)算

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齊紅老師 解答 2024-03-06 10:59

你好,你的意思是按每個(gè)月扣除5000來(lái)看,是嗎?你這個(gè)3000是其他的扣除的嗎?

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快賬用戶4063 追問(wèn) 2024-03-06 11:05

個(gè)稅第一檔3000元按3%計(jì)算

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齊紅老師 解答 2024-03-06 11:06

你好,不是的,你12000,如果沒(méi)有其他扣除就是扣5000,然后就剩7000 這個(gè)是按第二檔了

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快賬用戶4063 追問(wèn) 2024-03-06 11:09

那是怎么計(jì)算的呢

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齊紅老師 解答 2024-03-06 11:10

你好(12000-5000)*10%-210,這樣就可以了的

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你好,你說(shuō)的是工資薪金的個(gè)稅嗎?
2024-03-06
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-10-30
同學(xué),你好 應(yīng)納稅所得額=月度收入-5000元(起征點(diǎn))-專項(xiàng)扣除(五險(xiǎn)一金等)-專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除。 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù)。
2020-11-27
你好,這題目沒(méi)有固定公式,需要自己判斷,比如第一題就是按照折扣后的金額270乘以增值稅稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額;第二題要按照視同銷售原則以售價(jià)100乘以稅率作為銷項(xiàng)稅額;第三題保本理財(cái)產(chǎn)品要繳納增值稅10.6/1.06*6%=0.6;第四題咨詢服務(wù)稅率6%,增值稅=21.2/1.06*6%=1.2;第五題增值稅=40*(1%2B15%)*13%
2021-08-29
你好? 收入減成本費(fèi)用相關(guān)稅費(fèi) )*稅率 -速算扣除數(shù)??
2022-02-08
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