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Q

您好,返還的個稅手續(xù)費到賬,分別轉(zhuǎn)給財務(wù)個人或留到公司,怎么處理呢

2024-03-06 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-06 08:34

退手續(xù)費 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B稅率) 獎勵辦稅員 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 申報時獎勵的工資從其他扣除里邊減去 附表1:未開票收入列,填第5欄

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快賬用戶3379 追問 2024-03-06 08:36

您好,“申報時獎勵的工資從其他扣除里邊減去”,這個沒太理解呢

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齊紅老師 解答 2024-03-06 08:37

那個是申報個稅的時候,那個獎勵可以扣除

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快賬用戶3379 追問 2024-03-06 08:39

您好,如果轉(zhuǎn)給個人,公司收到個稅手續(xù)費,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-個人, 返還時, 借:其他應(yīng)付款-個人 貸:銀行, 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 08:40

不可以的,必須要交增值稅

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快賬用戶3379 追問 2024-03-06 08:44

您好,有的客戶按開票回款,每月都少回5.10.30,這個少回的貨款,以后也不會收回,怎么記賬合適呢

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齊紅老師 解答 2024-03-06 08:45

少收的金額計入財務(wù)費用-折讓

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快賬用戶3379 追問 2024-03-06 08:48

您好,記到財務(wù)費用-折讓,能抵扣所得稅嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 08:50

那個沒有合理的依據(jù),要做納稅調(diào)增的

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快賬用戶3379 追問 2024-03-06 08:53

您好,是不是記到營業(yè)外支出-貨款少回,也可以???還有那個公司之前簽的協(xié)議,付款方式為承兌,每月都對公回款,但是公司承擔2%的貼息,基本上每次少回2-3千,這個怎么記賬合適呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 08:54

可以的。那個計入財務(wù)費用-貼現(xiàn)利息

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快賬用戶3379 追問 2024-03-06 08:56

您好,這個記入-財務(wù)費用-貼現(xiàn)利息,能抵扣所得稅嗎?要做納稅調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 08:56

沒有發(fā)票就不能稅前扣除

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快賬用戶3379 追問 2024-03-06 08:59

您好,這種平時記到財務(wù)費用-折讓/貼息,跟直接記到營業(yè)外支出,沒什么區(qū)別吧?反正都需要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2024-03-06 09:02

平時正常做科目,拿個本子登記那些憑證和金額不能抵扣

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快賬用戶3379 追問 2024-03-06 09:04

您好,我想著,都不能抵扣所得稅,記到營業(yè)外支出,以后調(diào)增的時候,方便些,省的忘記了。您看我這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-06 09:06

那個不符合會計制度的規(guī)定.

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2024-03-06
你好 借銀行存款 貸 營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費
2021-04-27
您好 借:銀行存款? 貸:其他收益(營業(yè)外收入)? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:其他業(yè)務(wù)支出 貸:銀行存款
2023-08-01
你好,同學 留在企業(yè)的話要交納 獎勵給財務(wù)的話,直接掛往來
2024-03-04
你好。給員工做福利費,這筆業(yè)務(wù)不交稅。企業(yè)收到時是要交企業(yè)的增值稅。
2024-03-22
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